Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.06.2021 | 9.6.2021 | |
12140165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu( Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.06.2021 | 9.6.2021 | |
12140164 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.06.2021 | 9.6.2021 | |
12140128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Náhrada za upomienku | 3,60 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 7.4.2021 | 09.04.2021 | 7.4.2021 | |
12140079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140044 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. enerigu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140249 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | Deratizácia priestorov CDR | 50 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 27.9.2021 | 08.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140111 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 26.4.2021 | 10.05.2021 | 27.4.2021 | |
12140009 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS) | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 14.1.2021 | 28.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 | |
12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140372 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32 |
00111562 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 110,40 bez DPH |
Dohoda | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140115 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 23.4.2021 | 30.04.2021 | 27.4.2021 | |
12140062 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 22.3.2021 | 31.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140039 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 23.2.2021 | 03.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140016 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 25.1.2021 | 28.01.2021 | 26.1.2021 | |
12140254 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
28195604 | PZP Fabia 203 | 94,60 bez DPH |
8701660230 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140290 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
49240480 | PZP Fabia | 316,30 vrátane DPH |
8320102911 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140283 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 |
31595545 | PZP Fabia | 105,02 bez DPH |
68076511803 | 11.10.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 |