Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140334 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za stravu 122021 | 44,68 bez DPH |
47/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140137 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | FA za stravu 04/21 | 44,89 vrátane DPH |
55/2020 | 10.5.2021 | 19.05.2021 | 12.5.2021 | |
12140019 | Mgr. Hanesová Eva Korytárky 259, 962 12 Kriváň |
FA za antigénové testovanie COVID-19 (12/20) | 44,00 bez DPH |
R/2020/000454 | 29.1.2021 | 03.02.2021 | 1.2.2021 | ||
12140281 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,50 vrátane DPH |
42/2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140274 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,80 vrátane DPH |
71/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140270 | Obec Veľká nad Ipľom č.68,985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | Faktúra za stravu a režijné náklady 09/2021 | 46,40 vrátane DPH |
41/2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140091 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za KO a drobné stavebné odpady | 46,93 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 16 | 9.4.2021 | 23.04.2021 | 12.4.2021 | |
12140325 | Školská jedáleň s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Faktúra za stravu 09-10/2021 | 47,40 vrátane DPH |
40/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140252 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu 10/2021 | 47,35 vrátane DPH |
46/2021 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140073 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta | 47,60 vrátane DPH |
17/2021 | 29.3.2021 | 05.04.2021 | 30.3.2021 | |
12140032 | Stredná odborná škola Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | FA za stravu 3/21 | 47,67 vrátane DPH |
47/2020 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | 22.2.2021 | |
12140347 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 48,00 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140316 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 10/2021 | 48,10 vrátane DPH |
42/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140304 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51865467 | Faktúra za stravu 10/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140261 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za stravu 09/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140249 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | Deratizácia priestorov CDR | 50 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 27.9.2021 | 08.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140149 | Stredná odborná škola Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37831291 | FA za stravu 6/21 | 50,15 vrátane DPH |
47/2020 | 18.5.2021 | 26.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140111 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 26.4.2021 | 10.05.2021 | 27.4.2021 | |
12140009 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS) | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 14.1.2021 | 28.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140175 | Stredná odborná škola pedagogická Komenského 12, 984 01 Lučenec |
00162809 | FA za stravu | 53,36 vrátane DPH |
46/2020 | 18.6.2021 | 23.06.2021 | 30.6.2021 | |
12140377 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Fa za stravu | 54,43 vrátane DPH |
53/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 28.1.2022 | |
12140345 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430 |
00634255 | Faktúra za potraviny - zemiaky | 55,00 vrátane DPH |
80/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140308 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie Hriňová | 55,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140263 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku el. energie | 55,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 5.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140241 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu | 55,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140190 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140164 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.06.2021 | 9.6.2021 | |
12140126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. enerigu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140315 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | TCOM | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140266 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.10.2021 | 18.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140234 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.9.2021 | 20.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.8.2021 | 18.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140185 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za internet a paušál | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.7.2021 | 19.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.6.2021 | 18.06.2021 | 7.6.2021 | |
12140125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.5.2021 | 18.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušály a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 7.4.2021 | 19.04.2021 | 7.4.2021 |