Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140111 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 26.4.2021 | 10.05.2021 | 27.4.2021 | |
12140009 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS) | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 14.1.2021 | 28.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140071 | MIJOPAX s.r.o. Kriváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 3998,27 vrátane DPH |
16/2021 | 29.3.2021 | 05.04.2021 | 30.3.2021 | |
12140287 | Mgr. Roman Mojš Petelenova4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | Skupinová supervízia | 36,00 vrátane DPH |
67/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140102 | Mgr. Purdeková Marianna Piešť. I č. 179, 962 12 Detva |
51821800 | FA za zdravotnú bezpečnostnú službu | 320,00 vrátane DPH |
ZM č. 7/2019 | 13.4.2021 | 16.04.2021 | 14.4.2021 | |
12140055 | Mgr. Hanesová Eva Korytárky 259, 962 12 Kriváň |
FA za antigénové testovanie COVID-19 01,02/21 | 428,00 vrátane DPH |
R/2020/000454 | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 12.3.2021 | ||
12140019 | Mgr. Hanesová Eva Korytárky 259, 962 12 Kriváň |
FA za antigénové testovanie COVID-19 (12/20) | 44,00 bez DPH |
R/2020/000454 | 29.1.2021 | 03.02.2021 | 1.2.2021 | ||
12140092 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za daň z nehnuteľností | 99,13 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 10 | 9.4.2021 | 23.04.2021 | 13.4.2021 | |
12140091 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za KO a drobné stavebné odpady | 46,93 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 16 | 9.4.2021 | 23.04.2021 | 12.4.2021 | |
12140285 | Mesto Detva J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | Faktúra za prenájom priestorov | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140204 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájomné | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140142 | Mesto Detva Tajovského 7, 962 12 Detva |
00319805 | RO mesta za KO | 572,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1620112425/2021 | 14.5.2021 | 27.05.2021 | 17.5.2021 | |
12140093 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom NP DEI III. 1/4 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 12.4.2021 | 21.04.2021 | 13.4.2021 | |
12140008 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom NPDEI III. 1/4 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 14.1.2021 | 27.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140074 | MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | FA za služby | 35,00 vrátane DPH |
18/2021 | 30.3.2021 | 13.04.2021 | 31.3.2021 | |
12140026 | MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | FA za došlý materiál | 130,00 vrátane DPH |
4/2021 | 5.2.2021 | 19.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140303 | Marlus Group Za Kaštieľom 176/1 |
31411304 | Tabletová soľ | 117,00 vrátane DPH |
72/2021 | 28.10.2021 | 10.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140311 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140268 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140259 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140232 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640,51 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140220 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 6.8.2021 | 20.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140181 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 2.7.2021 | 16.07.2021 | 2.7.2021 | |
12140180 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 2.7.2021 | 15.07.2021 | 2.7.2021 | |
12140156 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 2.6.2021 | 16.06.2021 | 3.6.2021 | |
12140136 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 7.5.2021 | 21.05.2021 | 7.5.2021 | |
12140090 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 9.4.2021 | 23.04.2021 | 12.4.2021 | |
12140085 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 7.4.2021 | |
12140049 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Fa za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 5.3.2021 | 19.03.2021 | 5.3.2021 | |
12140028 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 8.2.2021 | 22.02.2021 | 8.2.2021 | |
12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 |