Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140267 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 29,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140235 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140213 | DTnet Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140184 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140163 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 7.6.2021 | 15.06.2021 | 7.6.2021 | |
12140134 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.5.2021 | 15.05.2021 | 6.5.2021 | |
12140087 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 7.4.2021 | 20.04.2021 | 7.4.2021 | |
12140046 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
12140025 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 5.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140005 | DTnet Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140349 | MPLOT s.r.o. Lovčická 12 |
46573381 | Otváracia bránka | 278,35 vrátane DPH |
83/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140335 | AB- PC M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál - tonery | 433,00 bez DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140152 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 357,00 vrátane DPH |
27/2021 | 24.5.2021 | 31.05.2021 | 24.5.2021 | |
12140114 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 32,00 vrátane DPH |
25/2021 | 23.4.2021 | 30.04.2021 | 27.4.2021 | |
12140064 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za doménu | 109,00 vrátane DPH |
10/2021 | 22.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140063 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 331,00 vrátane DPH |
9/2021 | 22.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140394 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za dvere, za montáž dverí | 1800,88 vrátane DPH |
89/2021, 90/2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140205 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Záhradná 7/9; 962 12 Detva |
46950401 | FA za došlý materiál | 60,00 vrátane DPH |
35/2021 | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140069 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (PD) | 228,00 vrátane DPH |
15/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
12140068 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Korytárky) | 192,00 vrátane DPH |
14/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
12140067 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Hriňová) | 600,00 vrátane DPH |
13/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
12140011 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie | 252,00 vrátane DPH |
1/2021 | 14.1.2021 | 26.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky - Calio | 2333,83 bez DPH |
ZM 7500014119 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021 | 3069,09 vrátane DPH |
ZM 7500014119 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140219 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2720,87 vrátane DPH |
7500014119 | 6.8.2021 | 31.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140196 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2544,73 vrátane DPH |
7500013783 | 12.7.2021 | 31.07.2021 | 14.7.2021 | |
12140171 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2865,38 vrátane DPH |
7500013508 | 9.6.2021 | 01.07.2021 | 11.6.2021 | |
12140139 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2278,40 vrátane DPH |
7500013229 | 11.5.2021 | 31.05.2021 | 12.5.2021 | |
12140089 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2744,89 vrátane DPH |
7500012994 | 8.4.2021 | 01.05.2021 | 9.4.2021 | |
12140051 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2 415,97 vrátane DPH |
7500012765 | 5.3.2021 | 31.03.2021 | 8.3.2021 | |
12140031 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 1999,87 vrátane DPH |
7500012526 | 12.2.2021 | 28.02.2021 | 15.2.2021 | |
12140071 | MIJOPAX s.r.o. Kriváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 3998,27 vrátane DPH |
16/2021 | 29.3.2021 | 05.04.2021 | 30.3.2021 | |
12140211 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 225,60 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 07.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140210 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 283,20 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140209 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140203 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 22.7.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
12140036 | GlassTint s.r.o. Klokoč 183, 962 25 Klokoč |
48329835 | FA za výmenu čelného skla | 145,00 vrátane DPH |
6/2021 | 23.2.2021 | 02.03.2021 | 1.3.2021 | |
12140012 | GlassTint s.r.o. Klokoč 183, 962 25 Klokoč |
48329835 | FA za údržbu auta | 30,00 vrátane DPH |
2/2021 | 15.1.2021 | 22.01.2021 | 18.1.2021 |