Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140382 | LUX PREŠOV s.r.o Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
36478598 | FA za sterilizátor vzduchu | 2808,00 vrátane DPH |
88/2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140223 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140194 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 13.7.2021 | |
12140172 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.6.2021 | 15.06.2021 | 11.6.2021 | |
12140141 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 12.5.2021 | 15.05.2021 | 13.5.2021 | |
12140103 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 16.4.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
12140053 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 8.3.2021 | |
12140037 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 23.2.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | |
12140010 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140375 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
1092016 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140326 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za Internet 11/2021 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140286 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140253 | LC Net Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140211 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 225,60 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 07.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140210 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 283,20 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140209 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140203 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 22.7.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
12140283 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 |
31595545 | PZP Fabia | 105,02 bez DPH |
68076511803 | 11.10.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140342 | Komex Partizánska 58 |
34320661 | Faktúra za všeobecný materiál na údržbu | 205,74 vrátane DPH |
82/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140073 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta | 47,60 vrátane DPH |
17/2021 | 29.3.2021 | 05.04.2021 | 30.3.2021 | |
12140030 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta (Dácia) | 181,90 vrátane DPH |
5/2021 | 8.2.2021 | 12.02.2021 | 8.2.2021 | |
12140041 | JEEL, s.r.o. Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Korytárky) | 248,54 vrátane DPH |
7/2021 | 3.3.2021 | 08.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140040 | JEEL, s.r.o. Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Hriňová) | 267,91 vrátane DPH |
7/2021 | 3.3.2021 | 08.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140228 | JEEL s.r.o. Zvolen Študentrská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov | 249,96 vrátane DPH |
60/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140296 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | IT Servis 102021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140250 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 09/2021 | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140226 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis | 230 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 1.10.2021 | |
12140201 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 20.7.2021 | 30.07.2021 | 20.7.2021 | |
12140177 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000069 | 24.6.2021 | 02.07.2021 | 30.6.2021 | |
12140153 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.5.2021 | 30.05.2021 | 24.5.2021 | |
12140115 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 23.4.2021 | 30.04.2021 | 27.4.2021 | |
12140062 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 22.3.2021 | 31.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140039 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 23.2.2021 | 03.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140016 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 25.1.2021 | 28.01.2021 | 26.1.2021 | |
12140292 | Jakub Slemenský Nová Ves |
52412768 | BOZP a PO | 300 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140207 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140100 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.4.2021 | 27.04.2021 | 14.4.2021 |