Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140387 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za telefón | 220,03 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140383 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za nájom | 120,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140378 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica |
00500798 | FA za ubytovanie | 68,70 vrátane DPH |
13.12.2021 | 16.12.2021 | 28.1.2022 | ||
12140372 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32 |
00111562 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 110,40 bez DPH |
Dohoda | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky - Calio | 2333,83 bez DPH |
ZM 7500014119 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140375 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
1092016 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140373 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 401,33 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140337 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Prenájom - spotreba plynu | 120,29 bez DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140283 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 |
31595545 | PZP Fabia | 105,02 bez DPH |
68076511803 | 11.10.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140258 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | Havarijné poistenie Dacia | 193,60 bez DPH |
610/323484-9 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140255 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | PZP Renault | 127,20 bez DPH |
2404036765 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140256 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie Renault | 262,60 bez DPH |
2404036790 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140257 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | PZP Dacia | 127,92 bez DPH |
610/323557-8 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140254 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
28195604 | PZP Fabia 203 | 94,60 bez DPH |
8701660230 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140339 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušál | 221,60 vrátane DPH |
ZM | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140330 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Fa za spotrebu el. energie | 652,19 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021 | 3069,09 vrátane DPH |
ZM 7500014119 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140326 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za Internet 11/2021 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140313 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Fa za internetové služby 11/2021 | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140315 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | TCOM | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140311 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140310 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140309 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie Korytárky | 68,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140308 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie Hriňová | 55,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140290 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
49240480 | PZP Fabia | 316,30 vrátane DPH |
8320102911 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140291 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Výpožička priestorov 092021, spotreba energii | 676,53 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140293 | Odborné učilište internátne Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Ubytovanie 112021 | 10,00 vrátane DPH |
462021 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140296 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | IT Servis 102021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140289 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za paušál | 226,02 vrátane DPH |
ZM | 18.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140292 | Jakub Slemenský Nová Ves |
52412768 | BOZP a PO | 300 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140285 | Mesto Detva J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | Faktúra za prenájom priestorov | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140286 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140268 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140266 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.10.2021 | 18.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140267 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 29,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140259 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
121402656 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 |