Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140057 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | dobropis k FA 2100101505 | -76,56 bez DPH |
24.03.2021 | 30.03.2021 | 9.4.2021 | ||
12140234 | Montag s.r.o Škultétyho 350, Rimavská Sobota |
36771376 | dvojkrídlové hl. dvere a montáž | 2775,00 vrátane DPH |
83/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | |
12140001 | National.pen s.r.o PO BOX 1615, Bratislava |
97264440 | guľôčkové perá | 54,50 bez DPH |
71/2020 | 05.01.2021 | 11.01.2021 | 4.2.2021 | |
12140086 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skut. odobratej stravy 04/2021 | 3631,03 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 12.5.2021 | |
12140223 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3732,79 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 31.12.2021 | |
12140063 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 03/2021 | 3651,03 vrátane DPH |
8669/2019-M- OIKT | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140114 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 05/2021 | 4001,61 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 15.6.2021 | |
12140149 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 07/2021 | 3547,15 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 25.8.2021 | |
12140161 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 08/2021 | 3087,79 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 20.9.2021 | |
12140201 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 3565,16 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | |
12140178 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 9/2021 | 3 001,19 vrátane DPH |
8669/2019-M- OIKT | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 11.11.2021 | |
12140081 | RSNET s.r.o Dukelských hrdinov, Rim.Sobota |
36631221 | hovorne 05/2021 | 0,03 bez DPH |
20161125/10970 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 12.5.2021 | |
12140106 | RSNET s.r.o Dukelských hrdinov, Rim.Sobota |
36631221 | hovorné 06/2021 | 0,11 vrátane DPH |
20161125/10970 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 15.6.2021 | |
12140185 | RSNET s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
36631221 | hovorne 10/2021 | 0,41 vrátane DPH |
20161125/10970 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | |
12140173 | RSNET s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
36631221 | hovorne 9/2021 | 0,05 bez DPH |
20161125/10970 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.11.2021 | |
12140129 | RSNET s.r.o Dukelských hrdinov, Rim.Sobota |
36631221 | hovorne za 06/2021 | 0,03 vrátane DPH |
20161125/10970 | 02.07.2021 | 08.07.2021 | 20.7.2021 | |
12140005 | RSNET s.r.o Dukelských hrdinov, Rim.Sobota |
36631221 | internet za rok 2021 - SUS1 | 1,00 bez DPH |
20161125/10970 | 05.01.2021 | 11.01.2021 | 4.2.2021 | |
12140006 | RSNET s.r.o Dukelských hrdinov, Rim.Sobota |
36631221 | internet za rok 2021 SUS2 | 1,00 bez DPH |
20161125/10972 | 05.01.2021 | 11.01.2021 | 4.2.2021 | |
12140056 | Peter Lecsö -Tenitech Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby 02/2021 | 190,00 bez DPH |
22/2021 | 17.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
12140067 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby 03/2021 | 186,88 vrátane DPH |
28/2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140180 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby 09/2021 | 16,25 bez DPH |
4/2021 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 11.11.2021 | |
12140208 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby 10/2021 | 381,88 bez DPH |
4/2021 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | |
12140236 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby 12/2021 | 39,00 bez DPH |
4/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | |
12140227 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby november 2021 | 65,00 bez DPH |
4/2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | |
12140033 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby za 01/2021 | 268,13 bez DPH |
06/2021 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 4.3.2021 | |
12140088 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby za 04/2021 | 48,75 bez DPH |
36/2021 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | 31.5.2021 | |
12140115 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby za 05/2021 | 16,25 bez DPH |
40/2021 | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 15.6.2021 | |
12140162 | Tenitech-RS Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby za august 2021 | 243,76 bez DPH |
4/2021 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | 20.9.2021 | |
12140134 | Peter Lecsö -Tenitech Česká 12/83, Rim. Sobota |
43309500 | IT služby za jún 2021 | 56,88 vrátane DPH |
4/2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 20.7.2021 | |
12140048 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | jedálne kupóny 02/2021 | 3230,55 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 05.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
12140064 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 74,23 vrátane DPH |
21/2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140051 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 169,42 vrátane DPH |
21/2021 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
12140028 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 30 bal. | 93,24 vrátane DPH |
RD č. 15715/2019-M_ODSM | 10.02.2021 | 15.02.2021 | 4.3.2021 | |
12140235 | portál slovákia Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | knihy pre sociálnych pracovníkov | 153,02 vrátane DPH |
92/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 31.12.2021 | |
12140035 | INFRA Slovakia s.r.o J.Hollého 875, Veľké Leváre |
44752423 | knihy, učebné pomôcky | 73,09 vrátane DPH |
16/2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | 4.3.2021 | |
12140206 | Toni s.r.o Rim.Sobota Ludvika Svobodu 1669/11 |
36820750 | kontrola požiarnych zariadení | 144,00 vrátane DPH |
75/2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | |
12140205 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 155,40 vrátane DPH |
15.11.2021 | 16.11.2021 | 26.11.2021 | ||
12140050 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 85 bal. | 264,18 vrátane DPH |
RD č. 15715/2019-M_ODSM | 09.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
12140152 | Úsmev ako dar o.z. Severná 4, Banská Bystrica |
17316537 | letný tábor pre 13 detí počet dní 5/11.- € | 715,00 bez DPH |
56/2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | 20.9.2021 | |
12140138 | Športový klub VOUK, Snina 1. mája 748, 06901 Snina |
42090989 | letný tábor pre 30 deti | 7800,00 bez DPH |
49/2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | 25.8.2021 |