Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Prijatá úhrada - vrátenie rutra | -60,- vrátane DPH |
9919811919 | 19.1.2021 | 15.01.2021 | 25.1.2021 | |
131/2021 | Seminaria Symfonická 1425/3, 15800 Praha, ČR |
26426218 | Vrátenie účast. poplatku - akcia Správa registratúry bezpečne, moderne a rýchlo dňa 30.9.2021 - Online-priamy prenos na monitore z dôvodu vzniknutých technických problémov v priebehu prenosu. | -79,- bez DPH |
31/2021 | 6.10.2021 | 12.10.2021 | 19.10.2021 | |
148/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Preplatok - plyn | -226,70 vrátane DPH |
P3412/2019 | 9.11.2021 | 13.12.2021 | 10.11.2021 | |
100/2021 | Bošeľa Dušan Komenského 509/124, 976 66 Polomka |
43259731 | Zateplenie fasády rodin. domu, ul. SNP 123 | 23671,37 vrátane DPH |
17/2021 | 4.8.2021 | 10.08.2021 | 18.8.2021 | |
10/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Dimitrovova 12, Polomka Nedoplatok | 3631,99 vrátane DPH |
Realizačná zmluva | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | |
145/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81105 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 3192,75 vrátane DPH |
26698/2019 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | |
9/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 2494,61 vrátane DPH |
26698/2019 | 14.1.2021 | 18.01.2021 | 25.1.2021 | |
89/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 2404,79 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.7.2021 | 14.07.2021 | 2.8.2021 | |
59/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 2397,67 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.5.2021 | 14.05.2021 | 31.5.2021 | |
71/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 2393,32 vrátane DPH |
26698/2019 | 10.6.2021 | 11.06.2021 | 12.7.2021 | |
142/2021 | MMJ Invest, s.r.o. |
PC,tlačiareň, monitor,myš, kamera | 2348,25 vrátane DPH |
37/2021 | 3.11.2021 | 05.11.2021 | 10.11.2021 | ||
44/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 2306,59 vrátane DPH |
26698/2019 | 9.4.2021 | 12.04.2021 | 14.4.2021 | |
8/2021 | Dušan Bošeľa Komenského 509/124, 976 66 Polomka |
43259731 | Vybudovanie vsakovacej šachty - drenáže | 2278,40 vrátane DPH |
31/2020 | 11.1.2021 | 08.02.2021 | 25.1.2021 | |
21/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 2171,24 vrátane DPH |
26698/2019 | 16.2.2021 | 18.02.2021 | 23.2.2021 | |
27/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 3/02021 | 1919,53 vrátane DPH |
26698/2019 | 9.3.2021 | 12.03.2021 | 11.3.2021 | |
135/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 1917,84 vrátane DPH |
26698/2019 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | |
113/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 1711,25 bez DPH |
26698/2019 | 6.9.2021 | 10.09.2021 | 13.9.2021 | |
102/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 1669,- vrátane DPH |
26698/2019 | 13.8.2021 | 18.08.2021 | 27.8.2021 | |
169/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 1634,78 vrátane DPH |
26698/2019 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | |
150/2021 | DM Drogérie markt, s.r.o |
Darčekové poukážky | 1490,- bez DPH |
42/2021 | 15.11.2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | ||
149/2021 | DM Drogérie markt, s.r.o |
Zálohová faktúra - darčekové poukážky | 1490,- bez DPH |
42/2021 | 22.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | ||
70/2021 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | Rekreačný detský tábor | 1462,50 bez DPH |
7/2021 | 19/2021 | 7.6.2021 | 10.06.2021 | 12.7.2021 |
85/2021 | CK Vida s.r.o. Konventná 7, 811 03 Bratislava - mestská časť |
46754571 | Letný tábor VidaArmy, Hotel Bartoška od 7.8.2021 - 14.8.2021 | 1270,- vrátane DPH |
11/2021 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 2.8.2021 | |
152/2021 | DAMEDIS s.r.o. Kukučínova 6571, 96001 Zvolen |
47864249 | Tonery | 1063,20 vrátane DPH |
43/2021 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | |
87/2021 | Prima Leto s.r.o. 96231 Sielnica 337 |
36623296 | Detský letný tábor v termíne od 31.7.2021 - 7.8.2021 | 1048,- vrátane DPH |
21/2021 | 9.7.2021 | 14.07.2021 | 2.8.2021 | |
109/2021 | Dušan Bošeľa Komenského 509/124, 976 66 Polomka |
43259731 | Demontáž a montáž obrubníkov, nová dlažba | 995,- vrátane DPH |
27/2021 | 2.9.2021 | 07.09.2021 | 13.9.2021 | |
106/2021 | Tkáčik Ján Hlavná 203/136, 976 68 Heľpa |
50846302 | Vymaľovanie priestorov CDR - Dimitrovova 12 | 980,- bez DPH |
26/2021 | 23.8.2021 | 27.08.2021 | 7.9.2021 | |
181/2021 | B2BPartner |
Kancelárske stoličky | 972,- vrátane DPH |
56/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ||
105/2021 | Tkáčik Ján Hlavná 203/136, 976 68 Heľpa |
50846302 | Oprava betónovej podlahy, vystierkovanie, vymaľovanie stien | 950,- bez DPH |
24/2021 | 23.8.2021 | 27.08.2021 | 7.9.2021 | |
69/2021 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | rekreačný detský tábor | 877,50 bez DPH |
8/2021 | 19/2021 | 7.6.2021 | 15.06.2021 | 12.7.2021 |
174/2021 | Black Red White Slovakia, a.s. Južná trieda 93, 040 01 Košice |
36573175 | Strong S5 80 05 skriňa, agát Strong SZ 3 120 01 L | 828,48 vrátane DPH |
54/2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | |
173/2021 | Blacke Red white Slovakia a.s. Južná trieda 93, 040 01 Košice |
36573175 | Strong S5 80 05 skriňa, agát Strong SZ 3 120 01 L | 828,48 vrátane DPH |
53/2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | |
154/2021 | ERAMONT, Štefan Ďurčenka Osloboditeľov 11, 976 66 Polomka |
36622931 | Revízia spotrebičov a ručného náradia | 616,28 vrátane DPH |
41/2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | |
90/2021 | CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8, 91101 Trenčín |
43840949 | Letný tábor Baywatch in Heľpa v termíne od 25.7.2021 - 31.7.2021 | 605,67 vrátane DPH |
22/2021 | 14.7.2021 | 16.07.2021 | 2.8.2021 | |
3/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu Dimitrovova 12, Polomka Satelit , SNP 123, Polomka | 578,33 vrátane DPH |
P3412/2019 | 7.1.2021 | 11.01.2021 | 25.1.2021 | |
175/2021 | Black Red White Slovakia, a.s. Južná trieda 93, 040 01 Košice |
36573175 | DPN organizér do kontajnera GATE GE 60 L, pracovný stôl, agát | 553,44 vrátane DPH |
55/2021 | 17.12.2021 | 20.12.2022 | 20.12.2021 | |
171/2021 | XEPAP, spol. s.r.o., Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00096001 | Kancelárske potreby | 544,01 vrátane DPH |
45/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | |
160/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu RD č. 1, RD č. 2 | 500,47 vrátane DPH |
P3412/2019 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 20.12.2021 | |
141/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu RD č.1, RD č.2 | 500,47 vrátane DPH |
P3412/2019 | 3.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | |
127/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 10/2021 RD č. 1 Dimitrovova 1 RD č. 2 SNP 123 | 500,47 vrátane DPH |
P3412/2019 | 4.10.2021 | 08.10.2021 | 19.10.2021 |