
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240325 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 580/1, 919 04 Smolenice |
45896381 | poskytnutie služieb BOZP a PO | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240288 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 580/1, 919 04 Smolenice |
45896381 | poskytnutie služieb BOZP a PO | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 13.1.2023 | |
12240266 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 580/1, 919 04 Smolenice |
45896381 | poskytnutie služieb BOZP a PO | 78,00 € bez DPH |
2022/1 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 13.1.2023 | |
12240244 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 580/1, 919 04 Smolenice |
45896381 | poskytnutie služieb BOZP a PO | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 26.09.2022 | 28.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240211 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 580/1, 919 04 Smolenice |
45896381 | služby BOZP a PO | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 18.8.2022 | 22.08.2022 | 25.8.2022 | |
12240190 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 1, 919 04 Smolenice |
00180271 | poskytovanie služieb a obstaranie činnosti technika PO a BOZP 07/2022 | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | 22.7.2022 | |
12240129 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 1, 919 04 Smolenice |
00180271 | poskytovanie služieb a obstaranie činnosti technika PO a BOZP 05/2022 | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 24.5.2022 | |
12240109 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 1, 919 04 Smolenice |
00180271 | poskytovanie služieb a obstaranie činnosti technika PO a BOZP 04/2022 | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 28.4.2022 | |
12240082 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 1, 919 04 Smolenice |
00180271 | poskytovanie služieb a obstaranie činnosti technika PO a BOZP 03/2022 | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | 19.4.2022 | |
12240052 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 1, 919 04 Smolenice |
00180271 | poskytovanie služieb a obstaranie činnosti technika PO a BOZP 01/2022 | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240023 | JUDr. Anna Slobodová Komenského 1, 919 04 Smolenice |
00180271 | poskytovanie služieb a obstaranie činnosti technika PO a BOZP 01/2022 | 78,00 € vrátane DPH |
2022/1 | 19.01.2022 | 21.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240167 | JUDr.Slobodová Anna Komenského 1, 919 04 Smolenice |
45896381 | poskytnutie služieb BOZP a PO 6/2022 | 78,00 vrátane DPH |
2022/1 | 22.6.2022 | 23.06.2022 | 7.7.2022 | |
12240328 | JYSK Slovenská republika Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | doprava skriňa | 30,00 € vrátane DPH |
109/2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240303 | JYSK Slovenská republika Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | šatníková skriňa 2 ks | 423,00 € vrátane DPH |
99/2022 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240302 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 903 01 Senec |
52365760 | revízia komínov CDR | 85,00 € bez DPH |
91/2022-1 | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240301 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 903 01 Senec |
52365760 | revízia komínov RD Železničná | 50,00 € bez DPH |
91/2022-2 | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240307 | Kambing Trade, s.r.o. Braunerova 563/7, 180 00 Praha |
09877100 | detská posteľ | 536,00 € vrátane DPH |
101/2022 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240291 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, 832 02 Bratislava |
31387454 | terminál, tlačiareň a etikety k inventarizácii | 1049,16 € vrátane DPH |
93/2022 | 24.11.2022 | 25.11.2022 | 13.1.2023 | |
12240084 | Krtkovanie ZSK s.r.o.l Oblúková 31, 917 01 Trnava |
51902877 | čistenie, monitorovanie a trasovanie kanalizácie | 882,00 € vrátane DPH |
20/2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 19.4.2022 | |
12240122 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | vývoz splaškových vôd RD Veľký Biel | 105,60 € vrátane DPH |
./2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 24.5.2022 | |
12240219 | Lamitec spol. s r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 | odkladacie mapy s chlopňami 50 ks na ukladanie spisov | 29,39 € vrátane DPH |
69/2022 | 07.09.2022 | 09.09.2022 | 23.9.2022 | |
12240161 | Ledum Kamara SK s.r.o Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní | 94,08 vrátane DPH |
52/2022 | 16.6.2022 | 17.06.2022 | 7.7.2022 | |
12240031 | Ledum Kamara SK, s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | toner čierny HP 30A do tlačiarne HP | 61,12 € vrátane DPH |
09/2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240096 | LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5, 821 07 Bratislava |
35927097 | pracovný zošiť Matematika 8 | 7,20 € vrátane DPH |
25/2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.4.2022 | |
12240300 | LIDL SR, v.o.s. |
1080,00 € bez DPH |
05.12.2022 | 13.1.2023 | |||||
12240217 | LIDL SR, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | darčekové karty 5x10,00 € | 50,00 € bez DPH |
02.09.2022 | 05.09.2022 | 23.9.2022 | ||
12240198 | LIDL SR, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | darčekové karty 5x10,00 € | 50,00 bez DPH |
08.08.2022 | 11.08.2022 | 16.8.2022 | ||
12240035 | LIDL, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | nákupné poukážky - darčekové karty 5x10,00 € | 50,00 € bez DPH |
12/2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240260 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné mal. Kristián Salay | 83,85 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc.úsek | 12.10.2022 | 14.10.2022 | 13.1.2023 | |
12240240 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné mal. Kristián Salay | 89,15 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc.úsek | 22.09.2022 | 26.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240152 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné Kristián Salay 05/2022 | 87,64 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
12240121 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné Kristián Salay 05/2022 | 107,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 24.5.2022 | |
12240105 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné Kristián Salay 04/2022 | 80,20 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 19.04.2022 | 21.04.2022 | 28.4.2022 | |
12240072 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné Kristián Salay 03/2022 | 79,98 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
12240039 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné Kristián Salay 02/2022 | 73,88 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240038 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | čiastočná úhrada za starostlivosť Kristián Salay 02/2022 | 13,20 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240022 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | stravné Kristián Salay 01/2022 | 72,91 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240021 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | čiastočná úhrada za starostlivosť Kristián Salay 01/2022 | 13,20 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240314 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR Bernolákovo | 4500,75 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240273 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR Bernolákovo | 4500,75 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.11.2022 | 08.11.2022 | 13.1.2023 |