Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240076 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné RD Veľký Biel Obchodná 2021 vyúčtovanie | -20,68 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 19.4.2022 | |
12240242 | Auto Ideal s.r.o. Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava |
35845295 | nákup OMV Dacia Sandero | 14572,00 € vrátane DPH |
2022/18 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240239 | Danubiaservice a.s. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava |
31397549 | nákup OMV Škoda Fabia | 14264,59 € vrátane DPH |
2022/9 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240238 | Danubiaservice a.s. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava |
31397549 | nákup OMV Škoda Fabia | 14264,59 € vrátane DPH |
2022/9 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240237 | Danubiaservice a.s. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava |
31397549 | nákup OMV Škoda Fabia | 14264,59 € vrátane DPH |
2022/9 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | 4.10.2022 | |
12240314 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR Bernolákovo | 4500,75 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240273 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR Bernolákovo | 4500,75 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.11.2022 | 08.11.2022 | 13.1.2023 | |
12240250 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR Bernolákovo | 4500,75 € bez DPH |
P3376/2019 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 13.1.2023 | |
12240177 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 5/2022 | 4500,75 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 22.7.2022 | |
12240140 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 5/2022 | 4500,75 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 10.6.2022 | |
12240289 | Ján Viskup - VIJAMA Šoporňa č. 1175, 925 52 Šoporňa |
32330529 | postele s roštami | 3597,00 € vrátane DPH |
90/2022 | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 13.1.2023 | |
12240193 | Pavol Murín Sihelné 152, 029 46 Sihelné |
41352289 | Maľovanie interiéru 3.SS RD Železničná Bernolákovo | 2301,00 bez DPH |
64/2022 | 01.08.2022 | 03.08.2022 | 9.8.2022 | |
12240299 | MIROTOK s.r.o. Hlaváčikova 4, 841 05 Bratislava |
52936384 | matrace 30 ks | 2300,00 € vrátane DPH |
97/2022 | 02.12.2022 | 06.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240073 | Pavol Murín Sihelné 152, 029 46 Sihelné |
41352289 | rekonštrukcia administratívnych priestorov CDR Bernolákovo | 2054,00 € bez DPH |
13/2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
12240119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 5/2022 | 1883,06 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 24.5.2022 | |
12240098 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 4/2022 | 1883,06 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 19.4.2022 | |
12240054 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 2/2022 | 1883,06 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.03.2022 | 08.03.2022 | 14.3.2022 | |
12240033 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 2/2022 | 1883,06 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn CDR, RD Obchodná, Kostolná 1/2022 | 1883,06 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240317 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | nábytok | 1711,47 € vrátane DPH |
102/2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240192 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | ozdravovací pobyt v Grécku PNR Fiťková a mal. Vanesa Vašeková a Nikola Sarköziová | 1650,00 vrátane DPH |
63/2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 9.8.2022 | |
12240131 | Pavol Murín Sihelné 152, 029 46 Sihelné |
41352289 | výmena podlahovej krytiny v priestoroch CDR | 1598,65 € bez DPH |
36/2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 24.5.2022 | |
12240019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia faktúra za plyn CDR 2021 | 1497,18 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 19.01.2022 | 21.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240162 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 8, 911 01 Trenčín |
43840949 | letný tábor SunnyFUNNY deti 1. a 2. skupiny | 1435,00 vrátane DPH |
2022/16 | 16.6.2022 | 17.06.2022 | 7.7.2022 | |
12240018 | MPSVaR Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava |
00681156 | náklady za energie RD Bernolákovo vyúčtovanie 2021 | 1419,22 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240306 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina kmeňová budova | 1400,00 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240278 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina kmeňová budova | 1400,00 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 04.11.2022 | 08.11.2022 | 13.1.2023 | |
12240256 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina kmeňová budova | 1400,00 € bez DPH |
00180271/1/22 | 10.10.2022 | 13.10.2022 | 13.1.2023 | |
12240174 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba elektrina CDR | 1400,00 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 22.7.2022 | |
12240141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba elektrina CDR | 1400,00 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | 10.6.2022 | |
12240115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba elektrina CDR | 1400,00 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | 24.5.2022 | |
12240093 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba elektrina CDR Bernolákovo 4/2022 | 1400,00 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 19.4.2022 | |
12240045 | Penzión Tematín, s.r.o. Krížna 350, 922 21 Moravany nad Váhom |
36236101 | služby spojené s externou vdeláv.aktivitou zamestnancov CDR doplatok | 1320,50 € vrátane DPH |
10/2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240300 | LIDL SR, v.o.s. |
1080,00 € bez DPH |
05.12.2022 | 13.1.2023 | |||||
12240291 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, 832 02 Bratislava |
31387454 | terminál, tlačiareň a etikety k inventarizácii | 1049,16 € vrátane DPH |
93/2022 | 24.11.2022 | 25.11.2022 | 13.1.2023 | |
12240053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia FA za elektrinu CDR 01/2022 | 937,45 € vrátane DPH |
00180271/1/22 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | 4.3.2022 | |
12240327 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 900 28 Zálesie |
44221061 | notebook DELL | 927,06 € vrátane DPH |
108/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 13.1.2023 | |
12240032 | Penzión Tematín, s.r.o. Krížna 350, 922 21 Moravany nad Váhom |
36236101 | služby spojené s externou vdeláv.aktivitou zamestnancov CDR | 900,00 € vrátane DPH |
10/2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240084 | Krtkovanie ZSK s.r.o.l Oblúková 31, 917 01 Trnava |
51902877 | čistenie, monitorovanie a trasovanie kanalizácie | 882,00 € vrátane DPH |
20/2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 19.4.2022 | |
12240154 | MPSVaR Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava |
00681156 | náklady za energie 03/2022, RD Bernolákovo | 859,58 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 |