
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540081 | MPSVaR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na energie RD Železničná | 849,21 € bez DPH |
10967/2024-M_ODSM | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540080 | MPSVaR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na energie byt Strečnianska | 354,00 € bez DPH |
13767/2022-M_ODSM | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540045 | MPSVaR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na energie RD Železničná | 849,21 € bez DPH |
10967/2024-M_ODSM | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540044 | MPSVaR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na energie byt Strečnianska | 354,00 € bez DPH |
13767/2022-M_ODSM | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540021 | MPSVaR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na energie RD Železničná | 849,21 € bez DPH |
10967/2024-M_ODSM | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540020 | MPSVaR Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na energie byt Strečnianska | 354,00 € bez DPH |
13767/2022-M_ODSM | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540073 | Kálmán kominár s.r.o. Jánovská 1603/1, 925 22 Veľké Úľany |
52365760 | revízia komína RD Bernolákovo | 85,00 € bez DPH |
25/2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540014 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR-M Fedinova 1114/10, 851 01 Bratislava |
52313042 | vyhotovenie registratúrneho poriadku | 275,00 € bez DPH |
5/2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540059 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina CDR | 99,52 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540048 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina preddavok CDR | 604,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 28.02.2025 | 05.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540047 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok elektrina byt SC | 15,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 28.02.2025 | 05.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540046 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok elektrina RD Veľký Biel | 25,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 28.02.2025 | 05.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540032 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok CDR 1/2025 | 127,47 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina preddavok CDR | 556,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 23.01.2025 | 05.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540024 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok elektrina byt SC | 15,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 23.01.2025 | 05.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540023 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok elektrina RD Veľký Biel | 25,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 23.01.2025 | 05.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540018 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina CDR 12/24 | 120,04 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540017 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina byt SC 2024 | 3,95 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina preddavok CDR | 604,00 € vrátane DPH |
00180271/1/24 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540056 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | monitorovacie systémy GPS do služobných OMV | 52,30 € vrátane DPH |
066/2024 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540007 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | monitorovacie systémy GPS do služobných OMV | 51,02 € vrátane DPH |
066/2024 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540053 | Na-Ko trans, s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | odvoz objemného odpadu - kontajner | 393,60 € vrátane DPH |
9/2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540049 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | preddavok plyn CDR, RD Veľký Biel, byt SC | 2486,00 € vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP | 28.02.2025 | 05.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540028 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | preddavok plyn CDR, RD Veľký Biel, byt SC | 2486,00 € vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540016 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | nedoplatok plyn CDR, RD Veľký Biel, byt SC | 3219,33 € vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540054 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní | 43,38 € vrátane DPH |
14/2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540071 | MCe system, s.r.o. Urbánkova 16, 080 01 Prešov |
48059641 | žalúzie do 2.SS | 198,26 € vrátane DPH |
24/2025 | 24.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540057 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
48059528 | multisport karty | 238,00 € vrátane DPH |
2022/8 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540033 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
48059528 | multisport karty | 204,00 € vrátane DPH |
2022/8 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540011 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
48059528 | multisport karty | 204,00 € vrátane DPH |
2022/8 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540009 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | servis elektro v kotolni | 150,00 € bez DPH |
4/2025 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540058 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava |
47372141 | odvoz kuchynského odpadu | 31,73 € vrátane DPH |
2024/6,7 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540031 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava |
47372141 | odvoz kuchynského odpadu | 31,73 € vrátane DPH |
2024/6,7 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 14.4.2025 | |
12540005 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava |
47372141 | odvoz kuchynského odpadu | 46,44 € vrátane DPH |
2024/6,7 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540001 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava |
47372141 | odvoz kuchynského odpadu - ročný paušálny poplatok | 184,50 € vrátane DPH |
2024/6,7 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 14.4.2025 | |
12540079 | Fantázia dp, s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor | 409,00 € vrátane DPH |
33/2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540078 | Fantázia dp, s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor | 409,00 € vrátane DPH |
32/2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540077 | Fantázia dp, s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor | 409,00 € vrátane DPH |
31/2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540076 | Fantázia dp, s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor | 409,00 € vrátane DPH |
30/2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540075 | Fantázia dp, s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor | 409,00 € vrátane DPH |
29/2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 14.4.2025 |