Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240346 | SHELL Slovakia s r.o. Einsteinova 23,Bratislava |
31361081 | pohonné hmoty | 291,99 bez DPH |
04.07.2012 | 11.07.2012 | 6.10.2012 | ||
11240588 | Mgr. Mošovská Eva Vavilovova 2, 851 01 Bratislava |
03708141 | Fyzioterapia | 292 € vrátane DPH |
áno | 5.11.2012 | 08.11.2012 | 28.3.2013 | |
11240306 | Hlavné mesto Bratislava Primaciálne nám. 1,Bratislava |
00603481 | odpad | 292,03 bez DPH |
07.06.2012 | 13.06.2012 | 27.9.2012 | ||
11240380 | Boris Sklenka studenohorská 2087/65,Bratislava |
37126334 | oprava Fiat BA 942 EA | 294,00 bez DPH |
25.07.2012 | 27.07.2012 | 7.10.2012 | ||
11240008 | Michal Raninec - MIRAN Studenohorská 52, Bratislava |
14000750 | Dodávka mäsa | 294,93 bez DPH |
10.01.2012 | 12.01.2012 | 4.5.2012 | ||
11240713 | Triangle, s.r.o. Ľubovnianska 16, 851 07 Bratislava |
31400485 | Výroba a montáž oceľovej mreže | 295 € vrátane DPH |
nie | 31/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 3.4.2013 |
11240691 | AGF INVEST, s.r.o. Hliníková 365/39, 952 01 Vráble |
34117865 | Náhradné diely na bicykle | 295,15 € vrátane DPH |
nie | 75/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 2.4.2013 |
11240276 | Ján Bureš FULL SERVIS Černyševského 29, Bratislava |
36910813 | Náplň do tlačiarne | 296,68 bez DPH |
23.05.2012 | 28.05.2012 | 24.5.2012 | ||
11240687 | Michal Raninec - MIRAN Studenohorská 52, 841 03 Bratislava |
14000750 | Potraviny - maso | 297,15 € vrátane DPH |
áno | 709/2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | 2.4.2013 |
11240659 | METRO Cash a Carry SR, s.r.o. Ivánska cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 | Drogéria - Indulona, jar | 297,53 € vrátane DPH |
áno | 68/2012 | 5.12.2012 | 10.12.2012 | 2.4.2013 |
11240591 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 | Pohonné hmoty | 297,50 € vrátane DPH |
áno | 5.11.2012 | 08.11.2012 | 28.3.2013 | |
11240407 | Termálne kúpalisko Podhájska Podhájska č. 493, 941 48 |
34126040 | vstupenky na termálne kúpalisko | 297,50 € vrátane DPH |
03.08.2012 | 10.08.2012 | 18.10.2012 | ||
11240035 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, Bratislava |
35914939 | Vnútroštátne cestovné lístky | 297,20 bez DPH |
23.01.2012 | 25.01.2012 | 4.5.2012 | ||
11240597 | Hlavné mesto Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava |
00603481 | Poplatky komunálny odpad - Rontgenova | 298,62 € vrátane DPH |
áno | 7.11.2012 | 12.11.2012 | 28.3.2013 | |
11240431 | Hlavné mesto Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava |
00603481 | komunálny odpad Rontgenova | 298,62€ vrátane DPH |
2/2/2007 | 10.08.2012 | 14.08.2012 | 19.10.2012 | |
11240360 | Hlavné mesto Bratislava Primaciálne nám. 1,Bratislava |
00603481 | odpad Rontgenova,Lenárdova | 298,62 bez DPH |
09.07.2012 | 16.07.2012 | 6.10.2012 | ||
11240336 | Bratislavská vodárenská spol. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | vodné stočné Rontgenova | 298,15 bez DPH |
28.06.2012 | 03.07.2012 | 2.10.2012 | ||
11240262 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 298,33 bez DPH |
17.05.2012 | 23.05.2012 | 24.5.2012 | ||
11240204 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu | 298,62 bez DPH |
13.04.2012 | 19.04.2012 | 16.5.2012 | ||
11240071 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 | Odvoz a likvidácia odpadu | 298,62 bez DPH |
07.02.2012 | 16.02.2012 | 11.5.2012 | ||
11240009 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 | Odvoz komunálneho odpadu | 298,62 bez DPH |
09.01.2012 | 17.01.2012 | 4.5.2012 | ||
11240554 | Lucia Kertiová Čsl. tankistov 190, 841 06 Bratislava |
44420803 | Výučba anglického jazyka | 300 € bez DPH |
15.10.2012 | 26.10.2012 | 28.3.2013 | ||
11240507 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | spotreba vody - Lenardova | 302,51 € vrátane DPH |
2/7/2007 | 26.09.2012 | 01.10.2012 | 27.10.2012 | |
11240550 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánska cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 | Potraviny | 303,42 vrátane DPH |
áno | 10.10.2012 | 17.10.2012 | 28.3.2013 | |
11240214 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 303,12 bez DPH |
18.04.2012 | 23.04.2012 | 16.5.2012 | ||
11240447 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 305,32 € vrátane DPH |
2/1/2007 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 19.10.2012 | |
11240246 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné - stočné | 306,85 bez DPH |
11.05.2012 | 15.05.2012 | 16.5.2012 | ||
11240631 | METRO Cash a Carry SR, s.r.o. Ivánska cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 | Potraviny | 307,31 € vrátane DPH |
áno | áno | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 2.4.2013 |
11240378 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 311,28 bez DPH |
17.07.2012 | 20.07.2012 | 7.10.2012 | ||
11240657 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 | Pohonné hmoty | 312,30 € vrátane DPH |
áno | 5.12.2012 | 10.12.2012 | 2.4.2013 | |
11240478 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 | pohonné hmoty | 317,16 € vrátane DPH |
1/1/2007 | 06.09.2012 | 17.09.2012 | 27.10.2012 | |
11240497 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 318,08 € bez DPH |
2/1/2007 | 18.09.2012 | 24.09.2012 | 27.10.2012 | |
11240106 | Shell Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, Bratislava |
31361081 | Pohonné hmoty | 318,59 bez DPH |
22.02.2012 | 01.03.2012 | 14.5.2012 | ||
11240731 | bauMAX SR, spol. s.r.o. Hodonínska cesta 25, 841 03 Bratislava |
31384978 | Náradie | 319 € vrátane DPH |
nie | 31.12.2012 | 27.12.2012 | 3.4.2013 | |
11240725 | bauMAX SR, spol. s.r.o. Hodonínska cesta 25, 841 03 Bratislava |
31384978 | Benzínová reťazová píla | 319 € vrátane DPH |
nie | 91/2012 | 27.12.2012 | 27.12.2012 | 3.4.2013 |
11240253 | Metro Cash&Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji |
45952671 | Potraviny | 319,75 bez DPH |
11.05.2012 | 28.05.2012 | 24.5.2012 | ||
11240124 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné stočné | 319,92 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 14.5.2012 | ||
11240169 | Vladimír Kusý Vyšehradská 21, Bratislava |
22644814 | Vyhotovenie správy o pravidelnej revízii systému ochrany pred bleskom | 320,00 bez DPH |
26.03.2012 | 02.04.2012 | 16.5.2012 | ||
11240486 | METRO Cash a Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 | čistiace prostriedky | 322,88 € vrátane DPH |
2/11/2010 | 11/2012 | 10.09.2012 | 21.09.2012 | 27.10.2012 |
11240083 | HC+PH, s.r.o. Mamateyova 30, Bratislava |
35927780 | Dietne potraviny | 322,10 bez DPH |
10.02.2012 | 01.03.2012 | 11.5.2012 |