Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440031 | Národný ústav celoživot. Vzdel. Tomášiková Bratislava |
00699438 | DF 31 školenie 4.3.2014 | 100 bez DPH |
15 | pozvánka | 07.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 |
11144293 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta Blava |
00603279 | Úhrada za soc. Služby11/14 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440270 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 136,20 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440269 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440229 | DSS Rosa Dubravská 1, Bratislava |
00603279 | Fak za soc. Služby Kročko9,10 | 269,04 [$€-1] bez DPH |
532 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440101 | DSS ROSA Dubravská 1 Bratislava |
00603279 | Fak za pobyt našho klienta 4/14 | 134,52 bez DPH |
317/2012 532 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440073 | DSS Rosa Dúbravská cessta Bratislava |
00603279 | Zmluva o poskyt služieb | 134,52 bez DPH |
3172012 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440034 | DSS Rosa Dubravská cesta 1 Bratislava |
00603279 | DF34 pobyt 1-2/2014 | 269,04 bez DPH |
532 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440197 | Kooperatíva a.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná | 165,97 bez DPH |
6548524325 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440156 | RC Sološnica Sološnica 906 37 č.3 |
00500798 | Fak. Za stravu 1.6.-26.6.14 | 76,44 bez DPH |
122014 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440134 | RC Sološnica Sološnica 3 |
00500798 | Fak. Za stravu 21.5-31.5.14 | 32,34 bez DPH |
10 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440039 | Redukačné centrum Sološnica |
00500798 | DF39 strava 7.1.14-31.1.14 | 72,5 bez DPH |
12014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440013 | Redukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | DF13 strava 1.12.-18.12.13 á2,9 | 52,2 bez DPH |
33 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín |
46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1] bez DPH |
2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 |
11440232 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44521061 | Fak za magter.tonery | 122,64 [$€-1] bez DPH |
50140138 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440256 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická3725/11 Zálesie |
44221061 | Fak za mat. a službu | 279,58 [$€-1] bez DPH |
50140162 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440228 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT službu DeD | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140137 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1] bez DPH |
50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192 bez DPH |
50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440141 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Fak. Za mat. IT služba 5/2014 | 247,15 bez DPH |
12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440116 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT služby 4/2014,mater. | 220,87 bez DPH |
50140067 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440085 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak. za dod. IT. služ. 3/2014 | 192 bez DPH |
50140046 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440047 | Maxon s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | Fak. IT služby 1.2.-20.2.2014 | 134,40 bez DPH |
10148003 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440042 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | DF42 fak materiál | 155,64 bez DPH |
10148002 | 3I2014 | 17.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 |
11440033 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | DF33 dod. IT 1.12.13-31.12.13 | 192 bez DPH |
10148001 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440284 | Hana Škulová HANNAH Kukučínová Bernolákovo |
43157866 | Faktúra za fotograf.služby | 31,40 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440154 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava |
42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 400 bez DPH |
140017 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440153 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava |
42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 1720 bez DPH |
140016 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440152 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava |
42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 1000 bez DPH |
140012 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440296 | Chachaland OZ Rusovecká cesta5 Bratislava |
42173582 | Fak. Za stravu počas rekrácie detí | 140,70 [$€-1] bez DPH |
11.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440149 | Peter Koiš PK Trade Ivanka pri Dunaji SNP14 |
41469399 | Fak žaluzie a montáž | 97,97 bez DPH |
20140047 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440133 | Peter Koiš PK Trade Ivanka pri Dunaji SNP14 |
41469399 | montáž žaluzií | 138,17 bez DPH |
20140046 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440220 | Kotvas Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Fak za službu vývoz septika V.B | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20140915 | 202014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 |