Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440143 | 5 S s.r.o Bratislava Bjkálská 5/B |
36744271 | Fak. Za manaž. Zruč. Riaditelia | 79,2 bez DPH |
14247 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440045 | 5 S s.r.o. Bajkálská 5/B Bartsislava |
36744271 | menežer.zručností 17.-18.214 | 79,20 bez DPH |
14065 | 21.02.2014 | 03.03.2014 | 20.5.2014 | |
11400243 | 5 S s.r.o. Bratislava Bajkalská ul. Bratislava |
36744271 | Fak za meneg.zruč.riaditeľ | 79,20 [$€-1] bez DPH |
14341 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440111 | 5S s.r.o Bajkalská 5/B Bratislava |
36744271 | Fak za nen. zruč. 28.-30.4.14 | 118,8 bez DPH |
14185 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440020 | 5S s.r.o Bajkalská 5/B Bratislava |
36744271 | DF20 man. zruč.20.-21.1.2014 | 79,2 bez DPH |
14025 | pozvánka | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 16.5.2014 |
11440074 | 5S s.r.o. Bajkálská 5/B Bratislava |
36744271 | Fak. menež.zručnosti 20-21.2.14 | 79,2 bez DPH |
14130 | 26.03.2014 | 03.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440142 | Albín Škoviera Ivanka pri Dunaji ,Trenčianská 831/20 |
34409307 | Fak za supervíziu | 120 bez DPH |
42014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11400244 | ALF Servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Fak za opr. Peugot -brzdy | 89,27 [$€-1] bez DPH |
792014 | 262014 | 23.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 |
11440138 | ALF Servis Bernolákovo Senecká cesta2746 |
14052989 | Fak za výmena oleja Peugeot | 154,46 bez DPH |
282014 | 102014 | 10.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 |
11440232 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44521061 | Fak za magter.tonery | 122,64 [$€-1] bez DPH |
50140138 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440228 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT službu DeD | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140137 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1] bez DPH |
50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440256 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická3725/11 Zálesie |
44221061 | Fak za mat. a službu | 279,58 [$€-1] bez DPH |
50140162 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192 bez DPH |
50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440141 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Fak. Za mat. IT služba 5/2014 | 247,15 bez DPH |
12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440116 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT služby 4/2014,mater. | 220,87 bez DPH |
50140067 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440085 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak. za dod. IT. služ. 3/2014 | 192 bez DPH |
50140046 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440165 | Autodoprava Kotvas Fružová 7, Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Fak za službu vývoz fekálií | 43,96 bez DPH |
20140630 | 2014/13 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 |
11440227 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. Za službu vodné stočné DED | 465,85 [$€-1] bez DPH |
114170025 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440219 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak za vodu V.B Kostolná 1 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440218 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak za vodu V.B Obchodná 8 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 274,18 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440195 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel DM s deťmi | 13,45 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440194 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel MD | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440173 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 16.5.12.6. | 383,39 bez DPH |
114146676 | 16.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440164 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Fak za odber vody 19.5.-18.6.14 | 12,35 bez DPH |
1400068335 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440163 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Fak za odber vody 19.5.-18.6.14 | 13,48 bez DPH |
1400068300 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440135 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 |
35850370 | Fak za vodné stočné 12.4.15.5. | 327,67 bez DPH |
09.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440125 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. Za vodu 19.4.-18.5.14 | 12,35 bez DPH |
1400068335 | Veľký Biel | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 10.6.2014 |
11440124 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. Za vodu 19.4.-18.5.14 | 13,48 bez DPH |
1400068300 | V.Biel Kostolná | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 10.6.2014 |
11440100 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodu 19.3-18.4.14 | 12,35 bez DPH |
1400068335 | V Biel Obchodná | 25.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 |
11440099 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodu 19.3-18.4.14 | 13,48 bez DPH |
1400068300 | V.Biel Kostolná | 25.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 |
11440103 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodné stoč. 14.3.-11.4.14 | 443,57 bez DPH |
114126958 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440049 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak zaodb.vody20.1.19.2.14 | 15,72 bez DPH |
1300068335 | V.BielObchodná | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 22.5.2014 |