![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440200 | Magna A.E,. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná | 31,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440198 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo | 377,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.0092014 | 16.10.2014 | |
11440205 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35698270 | Faktúra za službu 6.9.-5.10.14 | 93,49 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 16.6-13.7.14 | 34,8 bez DPH |
1442102 | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440292 | Slovak telekom a.s. Blava Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 11/2014 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440290 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 11/2014 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440206 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 1.8.14-31.8.14 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
765744955 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440317 | EMI Sabinov Ovocinárska 55 Sabinov |
34346252 | Faktúra za postelné prádlo | 870,96 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440171 | SLVS Senec Dialničná 1 Senec |
36075604 | Faktúra za pobyt 14 dní | 1045 bez DPH |
132014 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440276 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440275 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440307 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 797,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440306 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 851,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440304 | Mobolix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 558,55 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440303 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 961,50 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440305 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk. | 491,77 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440309 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk | 998,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440310 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 1sk. | 628,45 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440294 | Orange Slovensko a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mob.služby6.11.-7,12 | 93,21 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440301 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. papier | 127,50 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192 bez DPH |
50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440284 | Hana Škulová HANNAH Kukučínová Bernolákovo |
43157866 | Faktúra za fotograf.služby | 31,40 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 274,18 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440168 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby 6/2014 | 36,82 bez DPH |
876362403 | 10.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440173 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 16.5.12.6. | 383,39 bez DPH |
114146676 | 16.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440285 | Reedukačé centrunm Čerenčany Rimavska Sobota |
00163333 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440277 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
17150922 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 186,60 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440291 | Slovak telekom a.s. Blava Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktrúra za službu 112014 | 38,77 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440316 | Chlad servis s.r.o Viničné |
31105068 | Faktrúa za televízory pre MD | 462,98 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440257 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fakl za službu vym rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1466230 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440231 | Slovak telekom, a.s. Bajkálska28 Bratislava |
35763469 | Fak.za službu tel. hov.9/14 | 38,98 [$€-1] bez DPH |
3766688471 | 08.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440095 | Diagnostické centrum Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Fak.za služ.s pobytom 3/2014 | 64,75 bez DPH |
47 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440186 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Fak.za služ. inter., hovory 7/2014 | 60,71 [$€-1] bez DPH |
27644768590 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440189 | Poradc a podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Fak.za FS na rokm 2015 | 19,98 [$€-1] bez DPH |
1405400700 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín |
46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1] bez DPH |
2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 |