Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440044 | Školská jedáleň pri ZŠ+MŠ Veľký Biel |
00305146 | Fak. Za starvu 3/2014 | 111,09 bez DPH |
24 | 2014/2 | 10.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |
11440177 | Jozef Hudák ALF servis Sen. Cesta 2476,Bernolákovo |
14052989 | Fak za opr. Vozidla Nissa Micra | 144,76 [$€-1] bez DPH |
462014 | 2014/14 | 29.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 |
11440165 | Autodoprava Kotvas Fružová 7, Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Fak za službu vývoz fekálií | 43,96 bez DPH |
20140630 | 2014/13 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 |
11440155 | Matej Salan Kont-Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Fak za vývoz odpadu 25.6.-27.6. | 180 bez DPH |
140209 | 2014/12 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 |
11440053 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Fak, za službu 27.1.-23.2.14 | 32,54 bez DPH |
1411280 | 2014/1 | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 |
11440145 | Základná škola ŠJ Bernolákovo, Komenského 3 |
36071099 | Fak za stravu 5/2014 | 308,93 bez DPH |
2013/27 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440062 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 3/2014 | 390,69 bez DPH |
2014012 | 2013/27 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 |
11440062 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fa. stravu 2/2014 | 218,32 bez DPH |
2014010 | 2013/27 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |
11440051 | Základna škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak. Stravu 1/2014 | 220,25 bez DPH |
2014005 | 2013/27 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 |
11440172 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 62014 | 286,68 bez DPH |
2014027 | 2013/13 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 |
11440027 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14 | 32,54 bez DPH |
1405056 | 1I2014 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 16.5.2014 |
11440239 | ZŠ -ŠJ Bernolákovo Komenského 1 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 9/2014 | 194,83 [$€-1] bez DPH |
201435 | 172014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 |
11440262 | Základná škola- Jedáleň kKmenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu v +ŠJ10/2014 | 175,92 [$€-1] bez DPH |
2014040 | 17/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 |
11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín |
46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1] bez DPH |
2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 |
11440238 | Pyromat- Haláš L.Novomeského1216 Senica |
34737481 | Fak, za služ.revizia has. Prístrojov | 289,90 [$€-1] bez DPH |
201424 | 152014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 |
11440196 | Svarago-Kovbyt s.r.o. Senecka cesta Bernolákovo |
35753358 | Fak. Za službu výpln balkonov DD | 276,00 [$€-1] bez DPH |
1420213 | 152014 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 |
11440138 | ALF Servis Bernolákovo Senecká cesta2746 |
14052989 | Fak za výmena oleja Peugeot | 154,46 bez DPH |
282014 | 102014 | 10.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 |
11440318 | Darina Bachratá ETA Krátka Senec |
32826184 | Faktúra za žiarovky | 153,64 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440317 | EMI Sabinov Ovocinárska 55 Sabinov |
34346252 | Faktúra za postelné prádlo | 870,96 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440316 | Chlad servis s.r.o Viničné |
31105068 | Faktrúa za televízory pre MD | 462,98 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440311 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu soc. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440304 | Mobolix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 558,55 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440310 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 1sk. | 628,45 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440309 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk | 998,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440308 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra zxa nábytok 4sk | 443,40 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440307 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 797,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440306 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 851,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440305 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk. | 491,77 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440279 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu | 120,00 [$€-1] bez DPH |
03.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440303 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 961,50 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440302 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fak. za kanc. potreby | 147,83 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440301 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. papier | 127,50 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440300 | ZŠ*školská jedáleň Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 112014 | 162,59 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 274,18 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 |