![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440187 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobil služby 6.8.-5.8.14 | 94,66 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440157 | Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobil sluzby | 12,99 bez DPH |
66639675 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440170 | Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobil sluzby | 147,19 bez DPH |
66639675 | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440139 | Orange Slovensko Bratislava Metodová 8 |
35697270 | Fak za tel.hovory 6.6-5.7.14 | 75,93000000000001 bez DPH |
66639675 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440117 | Orange a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mob.hovory 6.5.-5.6,.14 | 64,08 bez DPH |
66639675 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440090 | Orange Slovensko a.s. Metedová 8 Bratislava |
35697270 | Fak za služ. hovory 1.3.14-31.3.14 | 83,34 bez DPH |
66639675 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440066 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za služ hovory 6.3.-5.4.14 | 81,99 bez DPH |
66639675 | 11.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440035 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | DF35 fak.6.2.14-5.3.14 | 99,98 bez DPH |
66639675 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440006 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | DF6 06.12.06.01.14 | 87,73 bez DPH |
66639675 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440121 | DC Bratislava Slovínska Bratislava |
31750338 | Fak, za pobyt 04/2014 | 77,7 bez DPH |
66 | 19.05.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440193 | Kooperatíva a.s. Piaristická 16 Trenčín |
Fak. Za PZP od 9.9.14do8.9.15 | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | ||
11440197 | Kooperatíva a.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná | 165,97 bez DPH |
6548524325 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440162 | SPP a.s. Mlýnske Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 1.7.-31.7.14 | 435 bez DPH |
6300143673 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440022 | SPP, a.s. Mlýnske nivy 44/a Bratislava |
35815256 | DF22 vyuč. 19.1.13-18.1.14 | 824,80 bez DPH |
6300143673 | 28.01.2014 | 31.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440161 | SPP a.s. Mlýnske Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 1.7.-31.7.14 | 2132 bez DPH |
6300110511 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440115 | Slovak Telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak za tel.hovory 1.4.-30.4.14 | 64,19 bez DPH |
576160267 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440088 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak za služ hov.Inter. 1.3.-31.3.14 | 61,33 bez DPH |
5760605678 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440063 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Fak. Za služby 1.2.-28.2.14 | 36,58 bez DPH |
5759612160 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440270 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 136,20 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440269 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440229 | DSS Rosa Dubravská 1, Bratislava |
00603279 | Fak za soc. Služby Kročko9,10 | 269,04 [$€-1] bez DPH |
532 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440034 | DSS Rosa Dubravská cesta 1 Bratislava |
00603279 | DF34 pobyt 1-2/2014 | 269,04 bez DPH |
532 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440096 | Diagnostické centrum Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Fak za služ.s pobytom 3/2014 | 80,29 bez DPH |
53 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440079 | Kanal M.P.S. s.r.o. Šamorínska39 Senec |
35710357 | Fak. Za službu čist.kan.26.3.14 | 181,3 bez DPH |
520144056 | 2014/5 | 02.04.2014 | 11.04.2014 | 22.5.2014 |
11440113 | Sukromné LVS Dialničná 1 Senec |
36075604 | Fak za pobyt 1.4.-29.4.14 | 294,15 bez DPH |
52014 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440226 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak. Za službu plyn DeD | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440225 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak za službu plyn Velký Biel | 435,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440202 | SPP, a.s. Mlznské nivy 44/A Bratislava |
358152256 | Faktúra za službu plyn 92014 | 2132,-00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440201 | SPP, a.s. Mlznské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Faktúra za službu plyn 92014 V.B | 435,00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440129 | SPP a.s. Bratislav a Mlýnske Nivy 44/c |
35815256 | odber plynu 1.6.-30.6.14 záloha | 435 bez DPH |
5101586931 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440128 | SPP a.s. Bratislava Mlýnske Nivy44/C |
35815256 | odber plynu 1.6.-30.6.14 záloha | 2132 bez DPH |
5101586931 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440016 | Poradca podnikatela Martina Rázusa 23A Žilina |
20449189 | DF16 Fin.Spr.2013 vuč. | 14,21 bez DPH |
5041305218 | 22.01.2014 | 31.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440256 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická3725/11 Zálesie |
44221061 | Fak za mat. a službu | 279,58 [$€-1] bez DPH |
50140162 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440232 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44521061 | Fak za magter.tonery | 122,64 [$€-1] bez DPH |
50140138 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440228 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT službu DeD | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140137 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1] bez DPH |
50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192 bez DPH |
50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440116 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT služby 4/2014,mater. | 220,87 bez DPH |
50140067 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440085 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak. za dod. IT. služ. 3/2014 | 192 bez DPH |
50140046 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 |