Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440305 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk. | 491,77 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440227 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. Za službu vodné stočné DED | 465,85 [$€-1] bez DPH |
114170025 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440316 | Chlad servis s.r.o Viničné |
31105068 | Faktrúa za televízory pre MD | 462,98 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440308 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra zxa nábytok 4sk | 443,40 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440103 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodné stoč. 14.3.-11.4.14 | 443,57 bez DPH |
114126958 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440032 | Magna E.A., s.r.o. Beethovená 5/1810 Pieštany |
35743565 | DF32 1.2..-28.2.2014 | 440,6 bez DPH |
1011403669 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440015 | Magana E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810Pieštany |
35743565 | DF15fak.elek.1.1.14-31.1.14 | 440,6 bez DPH |
1011400529 | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440275 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440250 | SPP a.s Mlynské Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 112014 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
7238212194 | 03.11.2014 | 25.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440225 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak za službu plyn Velký Biel | 435,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440201 | SPP, a.s. Mlznské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Faktúra za službu plyn 92014 V.B | 435,00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440183 | SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Fak. Za odber plynu záloha | 435,00 [$€-1] bez DPH |
7238145401 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440162 | SPP a.s. Mlýnske Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 1.7.-31.7.14 | 435 bez DPH |
6300143673 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440129 | SPP a.s. Bratislav a Mlýnske Nivy 44/c |
35815256 | odber plynu 1.6.-30.6.14 záloha | 435 bez DPH |
5101586931 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440109 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava |
35852258 | Fak za plyn 1.5.14-31.5.14 | 435 bez DPH |
7105119929 | Veľký Biel | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 |
11440078 | SPP, a.s. Mlýnské Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za plyn 1.4.14-30.3414 | 435 bez DPH |
7114833516 | Veľký Biel | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 |
11440060 | SPP, a.s. Mlýnské Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za plyn 1.3.14-31.3.14 | 435 bez DPH |
7322899494 | Veľký Biel | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11440060 | SPP, a.s. Mynské Nivy 44/a |
35815256 | Fak za odbr plynu 1.3.-31.3.14 | 435 bez DPH |
7322899494 | V. Biel | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11440028 | SPP, a.s. Mlýnské Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu19.1.-28.2.14 | 434 bez DPH |
7312924872 | Veľký Biel | 04.02.2014 | 12.02.2014 | 22.5.2014 |
11440251 | SPDDD Ú aD Bratislava Ševčenkova Bratislava |
17316537 | Fak za plyn Veľký Biel11/2014 | 413,28 [$€-1] bez DPH |
14145 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440154 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava |
42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 400 bez DPH |
140017 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440062 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 3/2014 | 390,69 bez DPH |
2014012 | 2013/27 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 |
11440173 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 16.5.12.6. | 383,39 bez DPH |
114146676 | 16.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440282 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440254 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elektriny DED | 377,14 [$€-1] bez DPH |
1011434258 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11440224 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440198 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo | 377,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.0092014 | 16.10.2014 | |
11440182 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek. Záloha DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440160 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.7.-31.7.14 | 377,14 bez DPH |
40312013 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440131 | Magna E.A. s.r.o Pešťany Bethovenová5/1810 |
35743565 | odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha | 377,14 bez DPH |
4031/2013 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440108 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
03574355 | Fak za odber elek. 1.5-31.5.14 | 377,14 bez DPH |
4031/2013 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440080 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | Fak. Za odber elek.1,.4.-30.4.14 | 377,14 bez DPH |
4031/2013 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440059 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | Fak za dodávku elek. 1.3.-31.3.14 | 377,14 bez DPH |
1011411138 | 4031/2013 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |
11440048 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650313 | Fak. za odbor. prehliad. kotolne | 341,99 bez DPH |
2140033 | 2014/4 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 |
11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín |
46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1] bez DPH |
2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 |
11440135 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 |
35850370 | Fak za vodné stočné 12.4.15.5. | 327,67 bez DPH |
09.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440076 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. za vodné stoč. 14.2.-13.3.14 | 325,43 bez DPH |
11418821 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440041 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | DF41 fak.13.12.13-15.01.14 | 322,76 bez DPH |
114102451 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440118 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 4/2014 | 320,8 bez DPH |
201407 | 27/2013 | 14.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 |
11440055 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. Za vodné stočné 16.1.-13.2. | 309,83 bez DPH |
114111178 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |