Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440238 | Pyromat- Haláš L.Novomeského1216 Senica |
34737481 | Fak, za služ.revizia has. Prístrojov | 289,90 [$€-1] bez DPH |
201424 | 152014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 |
11440237 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€ | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1460114 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440236 | Lechéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak za darčekové kupony SF | 800,00 [$€-1] bez DPH |
8402000588 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440235 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fak za službu tel hovory 6.10-5,11 | 93,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440234 | Reedukačné centrum Čerenčany, Rimavká Sobota |
00163333 | Fak za stavu v zmysle dohody | 57,60 [$€-1] bez DPH |
1292014 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440233 | Školská jedálen pri ZŠ Veľký Biel |
00305146 | Fak. za stravu 102014 | 131,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440232 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44521061 | Fak za magter.tonery | 122,64 [$€-1] bez DPH |
50140138 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440231 | Slovak telekom, a.s. Bajkálska28 Bratislava |
35763469 | Fak.za službu tel. hov.9/14 | 38,98 [$€-1] bez DPH |
3766688471 | 08.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440230 | Slovak telekom, a.s. Bajkálska28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu inter. Tel. 9/14 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440229 | DSS Rosa Dubravská 1, Bratislava |
00603279 | Fak za soc. Služby Kročko9,10 | 269,04 [$€-1] bez DPH |
532 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440228 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT službu DeD | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140137 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440227 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. Za službu vodné stočné DED | 465,85 [$€-1] bez DPH |
114170025 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440226 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak. Za službu plyn DeD | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440225 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak za službu plyn Velký Biel | 435,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440224 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440223 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina V.B Obch. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440222 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina V.B Kost. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440221 | Jozef Jaško ul.1.mája 24 90029 Nová Dedinka |
00352014 | Fak za službu revizie V.Biel | 120,00 [$€-1] bez DPH |
352014 | 212014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 |
11440220 | Kotvas Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Fak za službu vývoz septika V.B | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20140915 | 202014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 |
11440219 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak za vodu V.B Kostolná 1 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440218 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak za vodu V.B Obchodná 8 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440217 | Liečebno výchovné sanatórium Košice Barca, tešedíková 3 |
17150922 | Fak. za stravu našich kientov 9 | 155,50 [$€-1] bez DPH |
2014977.981 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440216 | Liečebno výchovné sanatórium Košice Barca, tešedíková 3 |
17150922 | Fak. za stravu našich kientov 10 | 180,38 [$€-1] bez DPH |
2014977.981 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440206 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 1.8.14-31.8.14 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
765744955 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440205 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35698270 | Faktúra za službu 6.9.-5.10.14 | 93,49 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín |
46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1] bez DPH |
2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 |
11440203 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu od1.8.14-31.8.14 | 37,06 [$€-1] bez DPH |
4765744975 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440202 | SPP, a.s. Mlznské nivy 44/A Bratislava |
358152256 | Faktúra za službu plyn 92014 | 2132,-00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440201 | SPP, a.s. Mlznské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Faktúra za službu plyn 92014 V.B | 435,00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440200 | Magna A.E,. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná | 31,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440199 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD | 31.73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440198 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo | 377,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.0092014 | 16.10.2014 | |
11440197 | Kooperatíva a.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná | 165,97 bez DPH |
6548524325 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440196 | Svarago-Kovbyt s.r.o. Senecka cesta Bernolákovo |
35753358 | Fak. Za službu výpln balkonov DD | 276,00 [$€-1] bez DPH |
1420213 | 152014 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 |
11440195 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel DM s deťmi | 13,45 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440194 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel MD | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440193 | Kooperatíva a.s. Piaristická 16 Trenčín |
Fak. Za PZP od 9.9.14do8.9.15 | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | ||
11440192 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak. Za vodné stočné DeD | 178,32 [$€-1] bez DPH |
114157022 | 22.08.2014 | 28.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440191 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Fak za prečnajom rohož. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1448029 | 19.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 |