Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440296 | Chachaland OZ Rusovecká cesta5 Bratislava |
42173582 | Fak. Za stravu počas rekrácie detí | 140,70 [$€-1] bez DPH |
11.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440295 | Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122014 | 54,60 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440294 | Orange Slovensko a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mob.služby6.11.-7,12 | 93,21 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11144293 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta Blava |
00603279 | Úhrada za soc. Služby11/14 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440292 | Slovak telekom a.s. Blava Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 11/2014 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440291 | Slovak telekom a.s. Blava Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktrúra za službu 112014 | 38,77 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440290 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 11/2014 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440289 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 12/14 | 60,48 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440288 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 11/14 84,00€ | bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440287 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 11/14 | 60,48 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440286 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za sulužby -pobyt 12/14 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440285 | Reedukačé centrunm Čerenčany Rimavska Sobota |
00163333 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440278 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
171509922 | Faktúra za starvu -pobyt 11/14 | 118,18 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12,.2014 | 21.1.2015 | ||
11440284 | Hana Škulová HANNAH Kukučínová Bernolákovo |
43157866 | Faktúra za fotograf.služby | 31,40 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440283 | Proeko s.r.o. Stŕmy vŕšok 18 Bratislava |
35900831 | Faktúra za učast.pop.seminár | 64,00 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440282 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440281 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440280 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440277 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
17150922 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 186,60 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440276 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440275 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440274 | Corekta plus s.r.o. Železničná 30 Lučenec |
36646156 | Faktúra za tovar ruksaky | 118,36 [$€-1] bez DPH |
26.11.2014 | 01.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440273 | BVS, s.r.o. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za odber vody V.B.Obchodná12,35€ | bez DPH |
1400068335 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440272 | BVS, s.r.o. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za odber vody V:B Kostolná | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440270 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 136,20 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440269 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440268 | DC Bratislva Slovinská1 Bratislava |
31750338 | Fak za pobyt strava Danielová | 97,44 [$€-1] bez DPH |
110 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440267 | DC Bratislva Slovinská1 Bratislava |
31750338 | Fak .za pobyt strava Daniel | 97,44 [$€-1] bez DPH |
109 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440266 | Forum riaditelov a zamstnancov Liptovský Hrádok |
Polatok seminár pre vychov. | 49,00 [$€-1] bez DPH |
1920 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | ||
11440265 | Reedukačné Centrum Čerenčany Rimavská Sobota |
00163333 | Fak . za stravu Kevin Vontszemu | 99,20 [$€-1] bez DPH |
13102014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440264 | Slovak Telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fal za službu tel 1.10.-31.10.14 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
3767633054 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440263 | Slovak Telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu tele. 1.10.-31.10.14 | 60,37 [$€-1] bez DPH |
4767633039 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440261 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ ZŠ-MŠ Veľký Biel |
00305146 | Fak za odbr.obedy 112014 V.B | 114,68 [$€-1] bez DPH |
18 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440260 | Orange Slovensko Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fak za službu mobil sieti | 93,02 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440259 | BVS, s.r.o. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. Za vodné stočné DeD | 242,95 [$€-1] bez DPH |
114178205 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440257 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fakl za službu vym rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1466230 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440256 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická3725/11 Zálesie |
44221061 | Fak za mat. a službu | 279,58 [$€-1] bez DPH |
50140162 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440255 | LVS Bratislava Hrdličková Bratislava |
31789871 | Fak za stravu Kohút | 74,38 [$€-1] bez DPH |
12014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440251 | SPDDD Ú aD Bratislava Ševčenkova Bratislava |
17316537 | Fak za plyn Veľký Biel11/2014 | 413,28 [$€-1] bez DPH |
14145 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440250 | SPP a.s Mlynské Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 112014 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
7238212194 | 03.11.2014 | 25.11.2014 | 10.12.2014 |