Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440228 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT službu DeD | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140137 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440227 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. Za službu vodné stočné DED | 465,85 [$€-1] bez DPH |
114170025 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440226 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak. Za službu plyn DeD | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440225 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Fak za službu plyn Velký Biel | 435,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440224 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440223 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina V.B Obch. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440222 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina V.B Kost. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440219 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak za vodu V.B Kostolná 1 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440218 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak za vodu V.B Obchodná 8 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440217 | Liečebno výchovné sanatórium Košice Barca, tešedíková 3 |
17150922 | Fak. za stravu našich kientov 9 | 155,50 [$€-1] bez DPH |
2014977.981 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440216 | Liečebno výchovné sanatórium Košice Barca, tešedíková 3 |
17150922 | Fak. za stravu našich kientov 10 | 180,38 [$€-1] bez DPH |
2014977.981 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440206 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 1.8.14-31.8.14 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
765744955 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440205 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35698270 | Faktúra za službu 6.9.-5.10.14 | 93,49 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440203 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu od1.8.14-31.8.14 | 37,06 [$€-1] bez DPH |
4765744975 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440202 | SPP, a.s. Mlznské nivy 44/A Bratislava |
358152256 | Faktúra za službu plyn 92014 | 2132,-00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440201 | SPP, a.s. Mlznské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Faktúra za službu plyn 92014 V.B | 435,00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440200 | Magna A.E,. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná | 31,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440199 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD | 31.73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440198 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo | 377,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.0092014 | 16.10.2014 | |
11440197 | Kooperatíva a.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná | 165,97 bez DPH |
6548524325 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440195 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel DM s deťmi | 13,45 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440194 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel MD | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440193 | Kooperatíva a.s. Piaristická 16 Trenčín |
Fak. Za PZP od 9.9.14do8.9.15 | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | ||
11440192 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak. Za vodné stočné DeD | 178,32 [$€-1] bez DPH |
114157022 | 22.08.2014 | 28.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440191 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Fak za prečnajom rohož. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1448029 | 19.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440190 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak. Za stočné Kostlná 1 | 121,00 [$€-1] bez DPH |
4772014 | 19.08.2014 | 04.09.2014 | 10.9.2014 | |
11440189 | Poradc a podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Fak.za FS na rokm 2015 | 19,98 [$€-1] bez DPH |
1405400700 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1] bez DPH |
50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440187 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobil služby 6.8.-5.8.14 | 94,66 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440186 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Fak.za služ. inter., hovory 7/2014 | 60,71 [$€-1] bez DPH |
27644768590 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440185 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Fak za služby tel.hovory 72014 | 36,72 [$€-1] bez DPH |
2764768600 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440184 | SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Fak. Za odber plynu záloha DED | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
7238145387 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440183 | SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Fak. Za odber plynu záloha | 435,00 [$€-1] bez DPH |
7238145401 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440182 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek. Záloha DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440181 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elektriny zaloha | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440180 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elektriny zaloha | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440179 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak za odber vody V. Biel | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 30.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440178 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak za odber vody V. Biel | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 30.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440176 | ŠEVT a.s Cementárska 16 Banská Bystrica |
31331131 | Fak. za evidencia vreckového zošit | 38,89 [$€-1] bez DPH |
1142206475 | 29.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 |