Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440155 | Matej Salan Kont-Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Fak za vývoz odpadu 25.6.-27.6. | 180 bez DPH |
140209 | 2014/12 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 |
11440156 | RC Sološnica Sološnica 906 37 č.3 |
00500798 | Fak. Za stravu 1.6.-26.6.14 | 76,44 bez DPH |
122014 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440157 | Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobil sluzby | 12,99 bez DPH |
66639675 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440158 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.7.-31.7.14 | 31,73 bez DPH |
40312013 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440159 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.7.-31.7.14 | 31,73 bez DPH |
40312013 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440160 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.7.-31.7.14 | 377,14 bez DPH |
40312013 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440161 | SPP a.s. Mlýnske Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 1.7.-31.7.14 | 2132 bez DPH |
6300110511 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440162 | SPP a.s. Mlýnske Nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Fak za odber plynu 1.7.-31.7.14 | 435 bez DPH |
6300143673 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440163 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Fak za odber vody 19.5.-18.6.14 | 13,48 bez DPH |
1400068300 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440164 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Fak za odber vody 19.5.-18.6.14 | 12,35 bez DPH |
1400068335 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440165 | Autodoprava Kotvas Fružová 7, Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Fak za službu vývoz fekálií | 43,96 bez DPH |
20140630 | 2014/13 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 |
11440166 | DC BA Slovinská Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Fak. Za stravu 62014 | 67,34 bez DPH |
87 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192 bez DPH |
50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440168 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby 6/2014 | 36,82 bez DPH |
876362403 | 10.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440169 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby IT. 6/2014 | 60,3 bez DPH |
763623377 | 10.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440170 | Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobil sluzby | 147,19 bez DPH |
66639675 | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440171 | SLVS Senec Dialničná 1 Senec |
36075604 | Faktúra za pobyt 14 dní | 1045 bez DPH |
132014 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440172 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 62014 | 286,68 bez DPH |
2014027 | 2013/13 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 |
11440173 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 16.5.12.6. | 383,39 bez DPH |
114146676 | 16.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 16.6-13.7.14 | 34,8 bez DPH |
1442102 | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440175 | Le cheque dejeuner Tomašiková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak. Za gastro lístky | 6600,00 [$€-1] bez DPH |
114079279 | 22.07.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440176 | ŠEVT a.s Cementárska 16 Banská Bystrica |
31331131 | Fak. za evidencia vreckového zošit | 38,89 [$€-1] bez DPH |
1142206475 | 29.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440177 | Jozef Hudák ALF servis Sen. Cesta 2476,Bernolákovo |
14052989 | Fak za opr. Vozidla Nissa Micra | 144,76 [$€-1] bez DPH |
462014 | 2014/14 | 29.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 |
11440178 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak za odber vody V. Biel | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 30.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440179 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak za odber vody V. Biel | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 30.07.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440180 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elektriny zaloha | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440181 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elektriny zaloha | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440182 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek. Záloha DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440183 | SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Fak. Za odber plynu záloha | 435,00 [$€-1] bez DPH |
7238145401 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440184 | SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Fak. Za odber plynu záloha DED | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
7238145387 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440185 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Fak za služby tel.hovory 72014 | 36,72 [$€-1] bez DPH |
2764768600 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440186 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Fak.za služ. inter., hovory 7/2014 | 60,71 [$€-1] bez DPH |
27644768590 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440187 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobil služby 6.8.-5.8.14 | 94,66 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1] bez DPH |
50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440189 | Poradc a podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Fak.za FS na rokm 2015 | 19,98 [$€-1] bez DPH |
1405400700 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440190 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak. Za stočné Kostlná 1 | 121,00 [$€-1] bez DPH |
4772014 | 19.08.2014 | 04.09.2014 | 10.9.2014 | |
11440191 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Fak za prečnajom rohož. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1448029 | 19.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440192 | BVS s.r.o. Prešovská 48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak. Za vodné stočné DeD | 178,32 [$€-1] bez DPH |
114157022 | 22.08.2014 | 28.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440193 | Kooperatíva a.s. Piaristická 16 Trenčín |
Fak. Za PZP od 9.9.14do8.9.15 | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | ||
11440194 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
358503370 | Fak za odber vody V.Biel MD | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 |