Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192 bez DPH |
50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440085 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak. za dod. IT. služ. 3/2014 | 192 bez DPH |
50140046 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440069 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Fak. Za starvu 23.2.-2.3.14 4deti | 192,00 bez DPH |
14014 | 12.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440033 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | DF33 dod. IT 1.12.13-31.12.13 | 192 bez DPH |
10148001 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440239 | ZŠ -ŠJ Bernolákovo Komenského 1 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 9/2014 | 194,83 [$€-1] bez DPH |
201435 | 172014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 |
11144293 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta Blava |
00603279 | Úhrada za soc. Služby11/14 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440269 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava |
00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440012 | Verlag Dashofer Železničná 13 Bratislava |
35730129 | DF1123.1.14-22.1.15 | 206,63 bez DPH |
13636017 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1] bez DPH |
50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440062 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fa. stravu 2/2014 | 218,32 bez DPH |
2014010 | 2013/27 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |
11440116 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak za IT služby 4/2014,mater. | 220,87 bez DPH |
50140067 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440051 | Základna škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak. Stravu 1/2014 | 220,25 bez DPH |
2014005 | 2013/27 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 |
11440259 | BVS, s.r.o. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. Za vodné stočné DeD | 242,95 [$€-1] bez DPH |
114178205 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440141 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Fak. Za mat. IT služba 5/2014 | 247,15 bez DPH |
12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440127 | Stavpet s.r.o. Bernolákovo Fándlyho 4a |
35936410 | stavebné práce | 258,6 bez DPH |
201441 | 2014/8 | 29.05.2014 | 13.06.2014 | 2.7.2014 |
11440229 | DSS Rosa Dubravská 1, Bratislava |
00603279 | Fak za soc. Služby Kročko9,10 | 269,04 [$€-1] bez DPH |
532 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440034 | DSS Rosa Dubravská cesta 1 Bratislava |
00603279 | DF34 pobyt 1-2/2014 | 269,04 bez DPH |
532 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 274,18 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440196 | Svarago-Kovbyt s.r.o. Senecka cesta Bernolákovo |
35753358 | Fak. Za službu výpln balkonov DD | 276,00 [$€-1] bez DPH |
1420213 | 152014 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 |
11440014 | BVS, a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | DF14 DeD voda 15.11.13-12.12.13 | 276,48 bez DPH |
113195971 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440256 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická3725/11 Zálesie |
44221061 | Fak za mat. a službu | 279,58 [$€-1] bez DPH |
50140162 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440172 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 62014 | 286,68 bez DPH |
2014027 | 2013/13 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 |
11440258 | Univis, s.r.o. Bratislava Rožňavská 134/A Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla | 288,46 [$€-1] bez DPH |
140100946 | 24/2014 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 |
11440238 | Pyromat- Haláš L.Novomeského1216 Senica |
34737481 | Fak, za služ.revizia has. Prístrojov | 289,90 [$€-1] bez DPH |
201424 | 152014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 |
11440113 | Sukromné LVS Dialničná 1 Senec |
36075604 | Fak za pobyt 1.4.-29.4.14 | 294,15 bez DPH |
52014 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440009 | ZSE Energia a.s. Čulenová 6 Bratislava1 |
36677281 | DF9 el. vyuč.1.1.13-31.12.13 | 296,43 bez DPH |
7150692761 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440098 | UNIVIS, s.r.o. Stará Vajnorská 4 Bratislava |
31388027 | Fak zas lužbu reviz kotlov 14.4.14 | 302,4 bez DPH |
140100417 | 2014/6 | 23.04.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 |
11440145 | Základná škola ŠJ Bernolákovo, Komenského 3 |
36071099 | Fak za stravu 5/2014 | 308,93 bez DPH |
2013/27 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440055 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. Za vodné stočné 16.1.-13.2. | 309,83 bez DPH |
114111178 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440118 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 4/2014 | 320,8 bez DPH |
201407 | 27/2013 | 14.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 |
11440041 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | DF41 fak.13.12.13-15.01.14 | 322,76 bez DPH |
114102451 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440076 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak. za vodné stoč. 14.2.-13.3.14 | 325,43 bez DPH |
11418821 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín |
46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1] bez DPH |
2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 |
11440135 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 |
35850370 | Fak za vodné stočné 12.4.15.5. | 327,67 bez DPH |
09.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440048 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650313 | Fak. za odbor. prehliad. kotolne | 341,99 bez DPH |
2140033 | 2014/4 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 |
11440282 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440254 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elektriny DED | 377,14 [$€-1] bez DPH |
1011434258 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11440224 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440198 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo | 377,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.0092014 | 16.10.2014 |