Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440175 | Le cheque dejeuner Tomašiková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak. Za gastro lístky | 6600,00 [$€-1] bez DPH |
114079279 | 22.07.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440126 | Le cheque dejeuner Bratislava Tomášiková 23 |
31396674 | Jedálne kupony (gastrolístky) | 5940 bez DPH |
114056997 | 27.05.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440105 | Le Cheque Dejeuner Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak za strav.lístky 5,6,7,/2014 | 5682 bez DPH |
114038636 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440072 | Le Cheque dejeuner s.r.o Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak. Za stravné lístky 4/2014 | 2838 bez DPH |
114032250 | 20.03.2014 | 03.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440054 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D |
31396674 | Fak. Za stravné listky 3/2014 | 2772,00 bez DPH |
114024921 | 03.03.2014 | 19.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440030 | Le Cheque Dejeuner Tomášiková Bratislava |
31396674 | DF30 fak. Stravné listky | 2640 bez DPH |
114015455 | 04.02.2014 | 21.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440005 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomašiková 23/D Bratislava |
31396674 | DF5 fak, stravné lisťky01/2014 | 2772 bez DPH |
114004781 | 09.01.2014 | 31.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440014 | BVS, a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | DF14 DeD voda 15.11.13-12.12.13 | 276,48 bez DPH |
113195971 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440268 | DC Bratislva Slovinská1 Bratislava |
31750338 | Fak za pobyt strava Danielová | 97,44 [$€-1] bez DPH |
110 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440043 | LVS Čakany Čakany 7 |
00014478 | DF43 strava 2/2014 | 42,69 bez DPH |
11 | 17.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440267 | DC Bratislva Slovinská1 Bratislava |
31750338 | Fak .za pobyt strava Daniel | 97,44 [$€-1] bez DPH |
109 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11400240 | DC Slovinska Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu 9/2014 | 28,49 [$€-1] bez DPH |
107 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440047 | Maxon s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | Fak. IT služby 1.2.-20.2.2014 | 134,40 bez DPH |
10148003 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440042 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | DF42 fak materiál | 155,64 bez DPH |
10148002 | 3I2014 | 17.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 |
11440033 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo |
44220961 | DF33 dod. IT 1.12.13-31.12.13 | 192 bez DPH |
10148001 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440254 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elektriny DED | 377,14 [$€-1] bez DPH |
1011434258 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11440252 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elektriny MD V.B. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
1011434257 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11440253 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elek.Kostol.V.B | 31,73 [$€-1] bez DPH |
1011434256 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11440059 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | Fak za dodávku elek. 1.3.-31.3.14 | 377,14 bez DPH |
1011411138 | 4031/2013 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |
11440032 | Magna E.A., s.r.o. Beethovená 5/1810 Pieštany |
35743565 | DF32 1.2..-28.2.2014 | 440,6 bez DPH |
1011403669 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440015 | Magana E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810Pieštany |
35743565 | DF15fak.elek.1.1.14-31.1.14 | 440,6 bez DPH |
1011400529 | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440230 | Slovak telekom, a.s. Bajkálska28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu inter. Tel. 9/14 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440134 | RC Sološnica Sološnica 3 |
00500798 | Fak. Za stravu 21.5-31.5.14 | 32,34 bez DPH |
10 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440318 | Darina Bachratá ETA Krátka Senec |
32826184 | Faktúra za žiarovky | 153,64 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440317 | EMI Sabinov Ovocinárska 55 Sabinov |
34346252 | Faktúra za postelné prádlo | 870,96 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440316 | Chlad servis s.r.o Viničné |
31105068 | Faktrúa za televízory pre MD | 462,98 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440311 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu soc. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440304 | Mobolix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 558,55 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440310 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 1sk. | 628,45 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440309 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk | 998,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440308 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra zxa nábytok 4sk | 443,40 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440307 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 797,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440306 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 851,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440305 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk. | 491,77 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440279 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu | 120,00 [$€-1] bez DPH |
03.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440303 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 961,50 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 |