Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440037 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | DF37 fak.01.01.14-31.1.14 | 36,85 bez DPH |
9758621433 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
11440290 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 11/2014 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440257 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fakl za službu vym rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1466230 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440237 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€ | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1460114 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440191 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Fak za prečnajom rohož. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1448029 | 19.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 16.6-13.7.14 | 34,8 bez DPH |
1442102 | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440151 | Linstrom.s.r.o. Oresianska ul.3, Trnava |
35742364 | Fak za sluzbu... | 34,8 bez DPH |
1436105 | 25.06.2014 | 02.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440134 | RC Sološnica Sološnica 3 |
00500798 | Fak. Za stravu 21.5-31.5.14 | 32,34 bez DPH |
10 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440122 | Lindstrom ,s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fak za službu 21.4.18.5.4.14 | 32,54 bez DPH |
1429981 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440104 | Lindstrom ,s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Fak za službu 24.3.20.4.14 | 32,54 bez DPH |
1423585 | 29.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
11440075 | Lindstrom s.r.o Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Fak za službu 24.2.14-23.3.14 | 32,54 bez DPH |
1417424 | 31.03.2014 | 11.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440053 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Fak, za službu 27.1.-23.2.14 | 32,54 bez DPH |
1411280 | 2014/1 | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 |
11440027 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14 | 32,54 bez DPH |
1405056 | 1I2014 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 16.5.2014 |
11440019 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | DF19 mobil 15.12.13-14.1.14 | 32,33 bez DPH |
7400467392 | 22.01.2014 | 31.01.2014 | 16.5.2014 | |
11440284 | Hana Škulová HANNAH Kukučínová Bernolákovo |
43157866 | Faktúra za fotograf.služby | 31,40 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440281 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440280 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440253 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elek.Kostol.V.B | 31,73 [$€-1] bez DPH |
1011434256 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11440252 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743556 | Fak za odber elektriny MD V.B. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
1011434257 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 |
11400241 | DC Slovinska Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu 9/2014 | 31,08 [$€-1] bez DPH |
95 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440223 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina V.B Obch. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440222 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Fak za službu elektrina V.B Kost. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440200 | Magna A.E,. s.r.o. Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná | 31,73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440199 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD | 31.73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440181 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elektriny zaloha | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440180 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elektriny zaloha | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440159 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.7.-31.7.14 | 31,73 bez DPH |
40312013 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440158 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.7.-31.7.14 | 31,73 bez DPH |
40312013 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440132 | Magna E.A. s.r.o Pešťany Bethovenová5/1810 |
35743565 | odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440130 | Magna E.A. s.r.o Pešťany Bethovenová5/1810 |
35743565 | odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440107 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V.Biel Kostolná | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 |
11440106 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V.Biel Obchodná | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 |
11440058 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | Fakza dober elek.1.3.-31.3.14 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V Biel Obchodná | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11440057 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.3.-31.3-14 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V.Biel Kostolná | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11440058 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.3.-31.3-14 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V.Biel Obchodná | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11440057 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | Fak za odber elek.1.3.-31.3-14 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V.Biel Kostolná | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11400240 | DC Slovinska Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu 9/2014 | 28,49 [$€-1] bez DPH |
107 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 | |
11440067 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Fak vyuč.voda 20.3.13-18.3.14 | 24,52 bez DPH |
1300068300 | V.Biel | 08.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 |
11440056 | Zoner, s.r.o Kopčianská 94 Bratislava |
35770929 | Fak.Obn.reg.dom.31.3.14-30.3.15 | 23,50 bez DPH |
21401814 | 06.03.2014 | 11.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440004 | Lindstrom s.r.o Orešianská 3 Trnava |
35742364 | DF4prenaj.roh. 01.12.-29.12.13 | 23,38 bez DPH |
1377530 | I./2014 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 16.5.2014 |