Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440302 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fak. za kanc. potreby | 147,83 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440301 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. papier | 127,50 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440300 | ZŠ*školská jedáleň Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 112014 | 162,59 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 274,18 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440296 | Chachaland OZ Rusovecká cesta5 Bratislava |
42173582 | Fak. Za stravu počas rekrácie detí | 140,70 [$€-1] bez DPH |
11.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440295 | Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122014 | 54,60 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440294 | Orange Slovensko a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mob.služby6.11.-7,12 | 93,21 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11144293 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta Blava |
00603279 | Úhrada za soc. Služby11/14 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440292 | Slovak telekom a.s. Blava Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 11/2014 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440291 | Slovak telekom a.s. Blava Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktrúra za službu 112014 | 38,77 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440290 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 11/2014 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440289 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 12/14 | 60,48 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440288 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 11/14 84,00€ | bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440287 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 11/14 | 60,48 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440286 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za sulužby -pobyt 12/14 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440285 | Reedukačé centrunm Čerenčany Rimavska Sobota |
00163333 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440278 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
171509922 | Faktúra za starvu -pobyt 11/14 | 118,18 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12,.2014 | 21.1.2015 | ||
11440284 | Hana Škulová HANNAH Kukučínová Bernolákovo |
43157866 | Faktúra za fotograf.služby | 31,40 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440283 | Proeko s.r.o. Stŕmy vŕšok 18 Bratislava |
35900831 | Faktúra za učast.pop.seminár | 64,00 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440277 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
17150922 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 186,60 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440276 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440275 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440274 | Corekta plus s.r.o. Železničná 30 Lučenec |
36646156 | Faktúra za tovar ruksaky | 118,36 [$€-1] bez DPH |
26.11.2014 | 01.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440145 | Základná škola ŠJ Bernolákovo, Komenského 3 |
36071099 | Fak za stravu 5/2014 | 308,93 bez DPH |
2013/27 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440141 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Fak. Za mat. IT služba 5/2014 | 247,15 bez DPH |
12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440135 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 |
35850370 | Fak za vodné stočné 12.4.15.5. | 327,67 bez DPH |
09.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440121 | DC pre mládež Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Fak za pobyt apríl/2014 | 77,7 bez DPH |
10.6.2014 |