Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440282   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11144293   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta Blava
00603279  Úhrada za soc. Služby11/14  202,62 [$€-1] 
bez DPH
    09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440292   Slovak telekom a.s. Blava
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu 11/2014  60,30 [$€-1] 
bez DPH
    09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440283   Proeko s.r.o.
Stŕmy vŕšok 18 Bratislava
35900831  Faktúra za učast.pop.seminár  64,00 [$€-1] 
bez DPH
    09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440295   Školská jedáleň pri ZŠ
Veľký Biel
00305146  Faktúra za stravu 122014  54,60 [$€-1] 
bez DPH
    10.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440294   Orange Slovensko a.s.
Metodová8 Bratislava
35697270  Faktúra za mob.služby6.11.-7,12  93,21 [$€-1] 
bez DPH
    10.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440296   Chachaland OZ
Rusovecká cesta5 Bratislava
42173582  Fak. Za stravu počas rekrácie detí  140,70 [$€-1] 
bez DPH
    11.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440300   ZŠ*školská jedáleň
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 112014  162,59 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440299   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 112014  192,00 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440298   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné  274,18 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440297   OZ Bublina
Cabanova 22 Bratislava
42186021  Faktúra za stavu rekrácia  257,95 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440302   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského Zvolen
31628605  Fak. za kanc. potreby  147,83 [$€-1] 
bez DPH
    17.12.2014  19.12.2014  21.1.2015 
11440301   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. papier  127,50 [$€-1] 
bez DPH
    17.12.2014  19.12.2014  21.1.2015 
11440304   Mobolix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  558,55 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440310   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 1sk.  628,45 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440309   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 2sk  998,00 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440308   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra zxa nábytok 4sk  443,40 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440307   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  797,00 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440306   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  851,00 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440305   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 2sk.  491,77 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440303   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava
35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  961,50 [$€-1] 
bez DPH
    18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440311   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji
34409307  Faktúra za supervíziu soc.  120,00 [$€-1] 
bez DPH
    19.12.2014  23.12.2014  21.1.2015 
11440318   Darina Bachratá ETA
Krátka Senec
32826184  Faktúra za žiarovky  153,64 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440317   EMI Sabinov
Ovocinárska 55 Sabinov
34346252  Faktúra za postelné prádlo  870,96 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440316   Chlad servis s.r.o
Viničné
31105068  Faktrúa za televízory pre MD  462,98 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440315   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440314   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440313   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440312   Amnet s.r.o.
Siladická , Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  566,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť