Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440296 | Chachaland OZ Rusovecká cesta5 Bratislava |
42173582 | Fak. Za stravu počas rekrácie detí | 140,70 [$€-1] bez DPH |
11.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440295 | Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122014 | 54,60 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440294 | Orange Slovensko a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mob.služby6.11.-7,12 | 93,21 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440300 | ZŠ*školská jedáleň Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 112014 | 162,59 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 274,18 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440302 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fak. za kanc. potreby | 147,83 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440301 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. papier | 127,50 [$€-1] bez DPH |
17.12.2014 | 19.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440304 | Mobolix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 558,55 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440310 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 1sk. | 628,45 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440309 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk | 998,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440308 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra zxa nábytok 4sk | 443,40 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440307 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 797,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440306 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 851,00 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440305 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 2sk. | 491,77 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440279 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu | 120,00 [$€-1] bez DPH |
03.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440303 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 961,50 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440277 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
17150922 | Faktrúra za stravu -pobyt 11/14 | 186,60 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440276 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 2132,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440275 | SPP a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35815258 | Faktúra za plyn záloha 12/14 | 435,00 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440311 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu soc. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440318 | Darina Bachratá ETA Krátka Senec |
32826184 | Faktúra za žiarovky | 153,64 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440317 | EMI Sabinov Ovocinárska 55 Sabinov |
34346252 | Faktúra za postelné prádlo | 870,96 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440316 | Chlad servis s.r.o Viničné |
31105068 | Faktrúa za televízory pre MD | 462,98 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 |