Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440073 | DSS Rosa Dúbravská cessta Bratislava |
00603279 | Zmluva o poskyt služieb | 134,52 bez DPH |
3172012 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 | |
11144293 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta Blava |
00603279 | Úhrada za soc. Služby11/14 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440127 | Stavpet s.r.o. Bernolákovo Fándlyho 4a |
35936410 | stavebné práce | 258,6 bez DPH |
201441 | 2014/8 | 29.05.2014 | 13.06.2014 | 2.7.2014 |
11400245 | SPDD ÚaD BA Ševčenková Bratislava |
Seminár pre riaditelov | 160,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 | ||
11440068 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Roz. o dani z nehnutelnosti 2014 | 57,44 bez DPH |
700451401 | 11.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440266 | Forum riaditelov a zamstnancov Liptovský Hrádok |
Polatok seminár pre vychov. | 49,00 [$€-1] bez DPH |
1920 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | ||
11440129 | SPP a.s. Bratislav a Mlýnske Nivy 44/c |
35815256 | odber plynu 1.6.-30.6.14 záloha | 435 bez DPH |
5101586931 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440128 | SPP a.s. Bratislava Mlýnske Nivy44/C |
35815256 | odber plynu 1.6.-30.6.14 záloha | 2132 bez DPH |
5101586931 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440132 | Magna E.A. s.r.o Pešťany Bethovenová5/1810 |
35743565 | odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440131 | Magna E.A. s.r.o Pešťany Bethovenová5/1810 |
35743565 | odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha | 377,14 bez DPH |
4031/2013 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440130 | Magna E.A. s.r.o Pešťany Bethovenová5/1810 |
35743565 | odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440133 | Peter Koiš PK Trade Ivanka pri Dunaji SNP14 |
41469399 | montáž žaluzií | 138,17 bez DPH |
20140046 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440045 | 5 S s.r.o. Bajkálská 5/B Bartsislava |
36744271 | menežer.zručností 17.-18.214 | 79,20 bez DPH |
14065 | 21.02.2014 | 03.03.2014 | 20.5.2014 | |
11440126 | Le cheque dejeuner Bratislava Tomášiková 23 |
31396674 | Jedálne kupony (gastrolístky) | 5940 bez DPH |
114056997 | 27.05.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440264 | Slovak Telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fal za službu tel 1.10.-31.10.14 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
3767633054 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | |
11440058 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | Fakza dober elek.1.3.-31.3.14 | 31,73 bez DPH |
4031/2013 | V Biel Obchodná | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 22.5.2014 |
11440308 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava |
35903414 | Faktúra zxa nábytok 4sk | 443,40 [$€-1] bez DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440282 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440281 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440280 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
11440318 | Darina Bachratá ETA Krátka Senec |
32826184 | Faktúra za žiarovky | 153,64 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440283 | Proeko s.r.o. Stŕmy vŕšok 18 Bratislava |
35900831 | Faktúra za učast.pop.seminár | 64,00 [$€-1] bez DPH |
09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440274 | Corekta plus s.r.o. Železničná 30 Lučenec |
36646156 | Faktúra za tovar ruksaky | 118,36 [$€-1] bez DPH |
26.11.2014 | 01.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1] bez DPH |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440311 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu soc. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440279 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji |
34409307 | Faktúra za supervíziu | 120,00 [$€-1] bez DPH |
03.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440286 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za sulužby -pobyt 12/14 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440172 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 62014 | 286,68 bez DPH |
2014027 | 2013/13 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 |
11440295 | Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122014 | 54,60 [$€-1] bez DPH |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440300 | ZŠ*školská jedáleň Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 112014 | 162,59 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1] bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440278 | LVS Košice Barca Tešedíková Košice Barca |
171509922 | Faktúra za starvu -pobyt 11/14 | 118,18 [$€-1] bez DPH |
02.12.2014 | 22.12,.2014 | 21.1.2015 | ||
11440169 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby IT. 6/2014 | 60,3 bez DPH |
763623377 | 10.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440289 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 12/14 | 60,48 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440288 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 11/14 84,00€ | bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440287 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby -pobyt 11/14 | 60,48 [$€-1] bez DPH |
08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
11440197 | Kooperatíva a.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná | 165,97 bez DPH |
6548524325 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440201 | SPP, a.s. Mlznské Nivy 44/A Bratislava |
35815256 | Faktúra za službu plyn 92014 V.B | 435,00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440202 | SPP, a.s. Mlznské nivy 44/A Bratislava |
358152256 | Faktúra za službu plyn 92014 | 2132,-00€ bez DPH |
5101586931 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 | |
11440199 | Magna A.E. s.r.o. Nitrianská755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD | 31.73€ bez DPH |
40132013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 16.10.2014 |