Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115400071 | ZŠ Veľký Biel Verľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 3/2015 | 101,92 [$€-1] bez DPH |
182015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540329 | ZŠ Školská jedáleň Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122015 | 62,13 [$€-1] bez DPH |
212015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540094 | ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel Velký Biel |
00305146 | Fakt[ra za stravu 4/15 | 128,48 [$€-1] bez DPH |
182014 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540180 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúrta za stravu62015 | 290,53 [$€-1] bez DPH |
2015026 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
115400026 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 |
36071099 | Faktúra za obedy 122014 | 106,39 [$€-1] bez DPH |
2014050 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400072 | ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za starvu2/2015 | 146,17 [$€-1] bez DPH |
2015006 | 172014 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 |
11540125 | ZŠ -ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 5/2015 | 112,66 [$€-1] bez DPH |
182014 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540081 | Zoner s.r.o. Kopčianská 94 Bratislava |
35770929 | Faktúra za službu domeny... | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71502298 | 01.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400073 | Zoner s.r.o. Kop4ianska 94 Bratislava |
35770929 | Fak.Vám ved.DNS obn, domeny | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71501600 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540286 | Základná škola ŠJ Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu ŠJ 10/15 | 299,35 [$€-1] bez DPH |
2015045 | 192015 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 |
11540254 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071090 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 151,66 [$€-1] bez DPH |
2015039 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540251 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 10/2015 | 66,67 [$€-1] bez DPH |
212015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
114400051 | Základná škola ŠJ Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 1/2015 | 120,18 [$€-1] bez DPH |
201501 | 19.02.2015 | 26.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400033 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Fak za stravu 2/2015 | 121,22 [$€-1] bez DPH |
182014 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540328 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stavu 112015 | 285,48 [$€-1] bez DPH |
2015050 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540096 | Základná škola Komenského 3, Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za odobraté obedy 3/15 | 169,19 [$€-1] bez DPH |
2015011 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540200 | YMCA BA Trnavská cesta 67 Bratislava |
42417457 | Poplatok za víkedový pobyt 92015 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
2015023 | 19.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540332 | Xepap s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fakt[ra za kancelarsky mat. | 654,26 [$€-1] bez DPH |
1500009127 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540235 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31658605 | Faktúra za kanecelárske potr. | 100,51 [$€-1] bez DPH |
1501106136 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 134,00 [$€-1] bez DPH |
1501106135 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540224 | Xepap s.r.o. Jesenského , Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 198,42 [$€-1] bez DPH |
1501105816 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540132 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1501103210 | 26.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
115400034 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fa. pred. Smernice rok2015 | 155,52 [$€-1] bez DPH |
15950484 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540012 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fak. za odb. odbor. Časipisu2015 | 163,20 [$€-1] bez DPH |
15600221 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B] bez DPH |
15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540206 | Univis s.r.o. BA Nová Rožnavská 134/A Blava |
31388027 | Faktúra za opravu kotla Velký B. | 71,40 [$€-1] bez DPH |
150100639 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540276 | Univís s.r.o. Rožňavská 134/A Bratislava |
31388027 | Faktúra za službu kotolňa | 303,84 [$€-1] bez DPH |
150100915 | 222015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 |
114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
11540295 | Unioón poisťovňa a.s. Bajkálska 29/A bratislava |
31322051 | Uhrada poistenie nášho klienta | 3,33 [$€-1] bez DPH |
55032335 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540131 | Union poisťovňa Bajkálska 29, Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie klientov | 27,72 [$€-1] bez DPH |
6337315 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540208 | Tomira BP s.r.o. Košice Muškátová 495/38 Košice |
702015513 | Faktúra za službu | 177,18 [$€-1] bez DPH |
7020150513 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540220 | Školská Jedáleňa MŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy Vešlký Biel | 67,45 [$€-1] bez DPH |
2115 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540128 | ŠJ pri ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra a odobraté obedy 4/15 | 197,12 [$€-1] bez DPH |
2015016 | 172014 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 |