Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH |
. | 15.2.2016 | |||||||
bez DPH |
15.2.2016 | ||||||||
114400047 | LVS Bratislava Hrdličková Bratislava |
31789871 | Fak za stravu J.Kohút 12/14 | 36,17 [$€-1] bez DPH |
122014 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400048 | LVS Bratislava Hrdličková Bratislava |
31789871 | Fak za stravu J.Kohút 1/15 | 61,53 [$€-1] bez DPH |
12015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
114400050 | DSS Rosa Dúbravská Bratislava |
00603279 | Fak za službu Kročko1-2/2015 | 405,24 [$€-1] bez DPH |
532 | 18.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400051 | Základná škola ŠJ Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 1/2015 | 120,18 [$€-1] bez DPH |
201501 | 19.02.2015 | 26.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400052 | DC Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu DC1/2015 | 63,84 [$€-1] bez DPH |
9 | 24.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400053 | DC Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak xa stravu DC1/2015 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
10 | 24.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540001 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. za odber vody19.11.-18.12. | 12,35 [$€-1] bez DPH |
140068335 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540002 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody19.11-18,12 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
115400026 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 |
36071099 | Faktúra za obedy 122014 | 106,39 [$€-1] bez DPH |
2014050 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400027 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. za vodu Obchodná V. Biel | 12,35 [$€-1] bez DPH |
68335 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400028 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak.za vodu Kostolná V.Biel | 13,48 [$€-1] bez DPH |
68300 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400029 | SPP.a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35812256 | Fak za plyn DeD 2/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540003 | Slovak Telekom a.s Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€ | 39,95 [$€-1] bez DPH |
9769530609 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400030 | SPP.a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35812256 | Fak. za plyn Velký Biel 2/2015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
7135022276 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400031 | Luindstrom s.r.o. Orešianska ul Trnava |
35745364 | Fak. za. Službu 1/2015 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400032 | SPDDD ÚaD Bratislava |
Polatok za prac. Stretnutie | 55,00 [$€-1] bez DPH |
1112 | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | ||
115400033 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Fak za stravu 2/2015 | 121,22 [$€-1] bez DPH |
182014 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400034 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fa. pred. Smernice rok2015 | 155,52 [$€-1] bez DPH |
15950484 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400035 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak. zaloha za elek.DeD 2/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400036 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. záloha za elek. V.B.MD 215 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400037 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. zál. V.B.Kostolná 215 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400038 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak.za stravné kupóny | 9542,02 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 4.3.2015 | |
115400039 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo |
00304662 | Fak.za vývoz kom.odpadu2015 | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
33372015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540004 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za služby1.12.14-28.1214 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400040 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodné stočné DED | 427,97 [$€-1] bez DPH |
53641 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400041 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak.za tel služby 1/2015 | 61,12 [$€-1] bez DPH |
3770484805 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400042 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak za tel služby 12015 | 38,95 [$€-1] bez DPH |
6770481826 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400043 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobilné služby 2/2015 | 95,96 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400044 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | Fak za stravu 122014 | 3,20 [$€-1] bez DPH |
192015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400045 | Amnet s.r.o. Siladická, Zálesie |
44221061 | Fak za službu IT 1/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150012 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400046 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak za odkanalozovanie dom V.B. | 59,00 [$€-1] bez DPH |
32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540005 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za dodávkuIT 12/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5014220 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400054 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 26.02.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400055 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 26.02.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400056 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 2/2015 | 108,80 [$€-1] bez DPH |
1215 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 |