Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115400073 | Zoner s.r.o. Kop4ianska 94 Bratislava |
35770929 | Fak.Vám ved.DNS obn, domeny | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71501600 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540316 | Lindstrom Oršianská ul.Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1571545 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540282 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra xza službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1565462 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540177 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul, 3 Trnava |
35742364 | Fraktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1541561 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540176 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535111933 | 16.07.2015 | 20.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540167 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. Miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535110638 | 02.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
115400031 | Luindstrom s.r.o. Orešianska ul Trnava |
35745364 | Fak. za. Službu 1/2015 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540004 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za služby1.12.14-28.1214 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540181 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A |
31592503 | Faktúra Finančný spravodaj2016 | 26,40 [$€-1] bez DPH |
5915036254 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
11540131 | Union poisťovňa Bajkálska 29, Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie klientov | 27,72 [$€-1] bez DPH |
6337315 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540008 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540007 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek.1/2015 V.B | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540252 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 7.9.-4.10,15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1559418 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540225 | Lindstrom ss.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1553187 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540199 | Lindstom s.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Fak za službu vým rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€ | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1529304 | 25.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
11540100 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu23.3.-19,4.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1523244 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540079 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu prenaj.roh.3/15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
85115 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400062 | Lindstrom s.r.o Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 26.1-22.2. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1511025 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540250 | Slovak telekom a.s. Bajkálska28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom DeD | 36,58 [$€-1] bez DPH |
778104757 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540221 | Slovak Telekom Bajkalská 28,m Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 8/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
277715710 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540194 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540169 | Slovak telekom Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 6/15 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
5775253589 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540143 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. poplatky 5/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
4774303280 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540143 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. poplatky 5/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
4774303280 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra a te. Služby 4/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
7773350619 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540092 | Slovak telekom a.s. Bajkáská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom 3/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
9772414121 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400064 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu telekom 2/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
6771459173 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
114400047 | LVS Bratislava Hrdličková Bratislava |
31789871 | Fak za stravu J.Kohút 12/14 | 36,17 [$€-1] bez DPH |
122014 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400042 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak za tel služby 12015 | 38,95 [$€-1] bez DPH |
6770481826 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540259 | SPDDD ˇUsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Pozvánka na konferenciu | 39,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540245 | Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika Nováky |
37922190 | Faktúra za seminár registratúra | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540003 | Slovak Telekom a.s Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€ | 39,95 [$€-1] bez DPH |
9769530609 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540322 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava |
678000290 | Faktúra za tel. služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
678000290 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540232 | Darina Bachratá ETA Jesenského 8 Senec |
32826184 | Faktúra za tovar | 40,32 [$€-1] bez DPH |
201502 | 242015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540084 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 42,62 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 |