Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540247 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta 9/15 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
4815 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540246 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta | 19,20 [$€-1] bez DPH |
4515 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540327 | LVS Hrdličková Hrdličková Bratislava |
31789871 | Faktúra za stravu Kohút | 60,30 [$€-1] bez DPH |
122015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540157 | LVS Hrdličková Hrdličková 21 Bratislava |
31789871 | Faktúra za stravu J. Kohút 6/15 | 71,08 [$€-1] bez DPH |
62015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540156 | LVS Hrdličková Hrdličková 21 Bratislava |
31789871 | Faktúra za stravu J. Kohút 5/15 | 65,79 [$€-1] bez DPH |
52015 | 30.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540095 | DSS Rosa Dúbrvská 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za stravu a pobyt 4/15 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540125 | ZŠ -ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 5/2015 | 112,66 [$€-1] bez DPH |
182014 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540101 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu 32014 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
36 | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400071 | ZŠ Veľký Biel Verľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 3/2015 | 101,92 [$€-1] bez DPH |
182015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400056 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 2/2015 | 108,80 [$€-1] bez DPH |
1215 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540329 | ZŠ Školská jedáleň Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122015 | 62,13 [$€-1] bez DPH |
212015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540318 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 12/15 Zemešová | 57,60 [$€-1] bez DPH |
9915 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540274 | ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 11/2015 | 86,11 [$€-1] bez DPH |
212015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540317 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 11/15Zemešová | 76,80 [$€-1] bez DPH |
9315 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540313 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 11/15Zemeš | 76,80 [$€-1] bez DPH |
7815 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540275 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra za stravu 10/2015 | 83,20 [$€-1] bez DPH |
102105 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
115400057 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 1/2015 | 68,42 [$€-1] bez DPH |
1115 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540179 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 48,00 [$€-1] bez DPH |
15049 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540178 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 12,00 [$€-1] bez DPH |
15060 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540301 | Lecheque dejeuner Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky 12/15 | 3037,76 [$€-1] bez DPH |
115126210 | 30.11.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540207 | Le chéque dejeuner Blava Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky | 2784,92 [$€-1] bez DPH |
1150914702 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540238 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomašíkova 23D Bratislava |
31396674 | Faktura za stravné kupóny | 3591,08 [$€-1] bez DPH |
115102401 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540314 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
14150922 | Faktúra za stavu12/15 Zemeš | 57,60 [$€-1] bez DPH |
8415 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540325 | DC Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Faktúra za stavu 122015 | 161,28 [$€-1] bez DPH |
135 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540328 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stavu 112015 | 285,48 [$€-1] bez DPH |
2015050 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540303 | ChaChachaland Rusovecká cesta 5, Bratislava |
42173582 | Faktúra za stavu rekrč. Pobyt | 360,00 [$€-1] bez DPH |
20150429 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400072 | ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za starvu2/2015 | 146,17 [$€-1] bez DPH |
2015006 | 172014 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 |
11540290 | DC Slovinská Slkovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za starvu Nemethová I. | 94,08 [$€-1] bez DPH |
118 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540102 | SPDDD Úsmev ako dar Nitra Mostná 13, Nitra |
17316537 | Faktúra za staravu 19.4.15 | 7,50 [$€-1] bez DPH |
80224912015 | 27.04.2015 | 06.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540004 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za služby1.12.14-28.1214 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540250 | Slovak telekom a.s. Bajkálska28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom DeD | 36,58 [$€-1] bez DPH |
778104757 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540249 | Slovak telekom a.s. Bajkálska28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom DeD | 60,30 [$€-1] bez DPH |
5778104738 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540092 | Slovak telekom a.s. Bajkáská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom 3/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
9772414121 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540091 | Slovak telekom a.s. Bajkáská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom 3/2015 | 60,53 [$€-1] bez DPH |
772414106 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540003 | Slovak Telekom a.s Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€ | 39,95 [$€-1] bez DPH |
9769530609 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540100 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu23.3.-19,4.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1523244 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 |