Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540248 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115169326 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540236 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B. | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 29.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540139 | Holiday REAL Pekárska 8369/23 Trnava |
46801995 | Faktúra zaprenajom rek. Obj. | 306,00 [$€-1] bez DPH |
6515 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540139 | Holiday REAL Pekárska 8369/23 Trnava |
46801995 | Faktúra zaprenajom rek. Obj. | 306,00 [$€-1] bez DPH |
6515 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540226 | SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44a Blava |
35815256 | Faktúra zúčtovanie Veľký Biel | -219,62 [$€-1] bez DPH |
7401220426 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540128 | ŠJ pri ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra a odobraté obedy 4/15 | 197,12 [$€-1] bez DPH |
2015016 | 172014 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 |
11540118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra a te. Služby 4/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
7773350619 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540181 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A |
31592503 | Faktúra Finančný spravodaj2016 | 26,40 [$€-1] bez DPH |
5915036254 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540114 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie |
44221061 | Faktúra IT službu 42015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150040 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540016 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra nedoplatok elek.DeD | 3348,01 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540223 | DSS Rosa Dúbravská cesta,Bratislava |
Faktúra nedoplatok za poby t | 47,23 [$€-1] bez DPH |
532 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | ||
11540023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B | -206,79 [$€-1] bez DPH |
7448178301 | 22.01.2015 | 26.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540203 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | faktúra poistka za domy NFM | 165,97 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540254 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071090 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 151,66 [$€-1] bez DPH |
2015039 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540253 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 90,72 [$€-1] bez DPH |
104 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540090 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra v odné stočné DeD | 407,90 [$€-1] bez DPH |
115119204 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540261 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.10.2015 | 04.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540262 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra voda MsD V.Biel 18.9.15.10 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.10.2015 | 04.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540185 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra vodné stočné | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115152224 | 29.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540021 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 11/12/14 | 238,50 [$€-1] bez DPH |
1080553 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540168 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD5-6 | 376,70 [$€-1] bez DPH |
115144837 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540088 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodu zuč.V.Biel | -4,49 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540282 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra xza službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1565462 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540288 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€ | 83,20 [$€-1] bez DPH |
7515 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540287 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€ | 83,20 [$€-1] bez DPH |
102015 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540270 | LVS Barca Košice Tešedíková ul Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 10/2015 | 83,20 [$€-1] bez DPH |
5215 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540098 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.3-17.4.15 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540005 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za dodávkuIT 12/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5014220 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540269 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek MsD V. Biel 1115 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540106 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek. 5/15 VB MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011518752 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540267 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek. DeD 112015 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540268 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek. MD V. Biel 1115 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540135 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540135 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540107 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek.5/15 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
1011518753 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540136 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.DeD 6/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540136 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.DeD 6/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540243 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu záloha V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011538028 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540242 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu záloha V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011538027 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540244 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu zálohaDeD | 660,74 [$€-1] bez DPH |
1011538029 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 |