Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B] bez DPH |
15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540159 | LVS Barca Tešediková 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt naš.klientov 6/15 | 172,80 [$€-1] bez DPH |
3015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540158 | LVS Barca Tešediková 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt naš.klientov 5/15 | 172,80 [$€-1] bez DPH |
2815 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540096 | Základná škola Komenského 3, Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za odobraté obedy 3/15 | 169,19 [$€-1] bez DPH |
2015011 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540203 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | faktúra poistka za domy NFM | 165,97 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540201 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | Faktúra zákonné poist.aut.. | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 21.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540012 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fak. za odb. odbor. Časipisu2015 | 163,20 [$€-1] bez DPH |
15600221 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540325 | DC Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Faktúra za stavu 122015 | 161,28 [$€-1] bez DPH |
135 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540273 | Mgr. Matej Štepita Bratislava, Vazovová 13 |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
10292015 | 262015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | 15.2.2016 |
11540260 | Detská ozdravovňa Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015169 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540011 | Obecný úrad Železničná, Veľký Biel |
00305146 | Fak.za kom.odpad. 2015 | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015000005 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540284 | SPDDD Usmev ako dar Ševčenková Bratislava |
Úhrada seminára odborný zam. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2526 | 11.11.2015 | 18.11.2015 | 15.2.2016 | ||
115400034 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fa. pred. Smernice rok2015 | 155,52 [$€-1] bez DPH |
15950484 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540108 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2 klientov 4/15 | 153,60 [$€-1] bez DPH |
172015 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540319 | Alfa servis Bernolákovo Senecká cesta |
14052989 | Faktrúa za opravu auta škoda | 152,60 [$€-1] bez DPH |
1062015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540254 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071090 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 151,66 [$€-1] bez DPH |
2015039 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540122 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za seminár 29.5.15 | 150,00 [$€-1] bez DPH |
5555 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
115400072 | ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za starvu2/2015 | 146,17 [$€-1] bez DPH |
2015006 | 172014 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 |
11540320 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mibilné služby | 139,20 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540151 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt vDSS 6/2015 | 138,22 [$€-1] bez DPH |
3172014 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540151 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt vDSS 6/2015 | 138,22 [$€-1] bez DPH |
3172014 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 134,00 [$€-1] bez DPH |
1501106135 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540283 | 5S s.r.o. Bajkálská5/B Bratislava |
36744271 | Faktúra za manžerske zručnosti | 133,20 [$€-1] bez DPH |
15281 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540110 | Koopertíva a.s Štefanovičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za ZP Octávia škoda | 132,00 [$€-1] bez DPH |
3530007449 | 04.05.2015 | 06.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540094 | ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel Velký Biel |
00305146 | Fakt[ra za stravu 4/15 | 128,48 [$€-1] bez DPH |
182014 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400033 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Fak za stravu 2/2015 | 121,22 [$€-1] bez DPH |
182014 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540308 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn VB MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540266 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za plyn V.Biel 11/15MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540240 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540233 | Jazef Jaško Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za servis kotlov V.B. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
232015 | 232015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540212 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
114400051 | Základná škola ŠJ Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 1/2015 | 120,18 [$€-1] bez DPH |
201501 | 19.02.2015 | 26.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540081 | Zoner s.r.o. Kopčianská 94 Bratislava |
35770929 | Faktúra za službu domeny... | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71502298 | 01.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540149 | Marián Haláš PYROMAT L.Novomeského Senica |
34737481 | Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84 | 117,84 [$€-1] bez DPH |
85115 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540149 | Marián Haláš PYROMAT L.Novomeského Senica |
34737481 | Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84 | 117,84 [$€-1] bez DPH |
85115 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540125 | ZŠ -ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 5/2015 | 112,66 [$€-1] bez DPH |
182014 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
115400056 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 2/2015 | 108,80 [$€-1] bez DPH |
1215 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540309 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn VB MsD | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 |