Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540109 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2 klientov 315 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
152015 | 04.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540241 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540240 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540239 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540116 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/C Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn Velký Biel 5/15 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
7213385570 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540309 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn VB MsD | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540308 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn VB MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540265 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za plyn V.Biel 11/15MsD | 107,76 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540266 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za plyn V.Biel 11/15MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540212 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540213 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B M s D | 107,76 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540166 | SPP.a.s. MlynskeNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn DeD 72015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540117 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/C Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn DeD 5/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
7213385558 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540307 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540214 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540138 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn 6/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540138 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn 6/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540082 | SPP a.s Mlýnske Nivy 44aBratislava |
35815256 | Faktura za plyn 4/2015 | 2878,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540083 | SPP a.s Mlýnske Nivy 44aBratislava |
35815256 | Faktúra za plýn 4/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540165 | SPP.a.s. MlynskeNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn V Biel 72015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540206 | Univis s.r.o. BA Nová Rožnavská 134/A Blava |
31388027 | Faktúra za opravu kotla Velký B. | 71,40 [$€-1] bez DPH |
150100639 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540324 | Jozef Jaško Nám 1 mája Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za opravu kotla | 60,00 [$€-1] bez DPH |
312015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
11540096 | Základná škola Komenského 3, Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za odobraté obedy 3/15 | 169,19 [$€-1] bez DPH |
2015011 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540080 | AVARE Železničná 23 Bratislava |
42182123 | Faktúra za odborný seminár | 15,00 [$€-1] bez DPH |
862015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540002 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody19.11-18,12 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540183 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540182 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | bez DPH |
1500068335 | 28.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540220 | Školská Jedáleňa MŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy Vešlký Biel | 67,45 [$€-1] bez DPH |
2115 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540251 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 10/2015 | 66,67 [$€-1] bez DPH |
212015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540172 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne služby6-7/15 | 94,18 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540119 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 4/15 | 94,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540277 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislva |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 10/15 | 98,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540219 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne hovory | 97,98 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540257 | Orangre Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil siete 10/15 | 95,52 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540311 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540310 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 |