Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540265 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za plyn V.Biel 11/15MsD | 107,76 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540241 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540213 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B M s D | 107,76 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540285 | SPDDD Usmev ako dar Ševčenková Bratislava |
Úhrada seminára odborný zam. | 106,00 [$€-1] bez DPH |
2324 | 11.11.2015 | 17.11.2015 | 15.2.2016 | ||
11540258 | SPDDD ˇUsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Pozvánka na konferenciu | 106,00 [$€-1] bez DPH |
4511 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
115400026 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 |
36071099 | Faktúra za obedy 122014 | 106,39 [$€-1] bez DPH |
2014050 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540297 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17503374 | Fakt[ra za kominárske práce | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150123 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
115400075 | Ladislav Kalman Sokolská Senec |
17603374 | Fak za revizie komína 2015 | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150021 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400071 | ZŠ Veľký Biel Verľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 3/2015 | 101,92 [$€-1] bez DPH |
182015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540235 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31658605 | Faktúra za kanecelárske potr. | 100,51 [$€-1] bez DPH |
1501106136 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
115400059 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 100,01 [$€-1] bez DPH |
50150025 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540277 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislva |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 10/15 | 98,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540193 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15 | 98,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
115400070 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobily 6.3-5.4.15 | 98,65 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540219 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne hovory | 97,98 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540006 | Orange Slovensko,a.s. Metodobá 8 Bratislava |
35697270 | Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15 | 97,71 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540247 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta 9/15 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
4815 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540200 | YMCA BA Trnavská cesta 67 Bratislava |
42417457 | Poplatok za víkedový pobyt 92015 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
2015023 | 19.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540257 | Orangre Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil siete 10/15 | 95,52 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
115400043 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobilné služby 2/2015 | 95,96 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540290 | DC Slovinská Slkovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za starvu Nemethová I. | 94,08 [$€-1] bez DPH |
118 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540172 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne služby6-7/15 | 94,18 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540119 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 4/15 | 94,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540093 | Orange a.s. Slov ensko Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za službu orange 4/15 | 92,39 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540253 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 90,72 [$€-1] bez DPH |
104 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540196 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
4862015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540256 | Online goup s.r.o. Švabinského 1 Bratislava |
47119594 | Faktúra za materiál | 88,50 [$€-1] bez DPH |
9085 | 272015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 |
11540274 | ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 11/2015 | 86,11 [$€-1] bez DPH |
212015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540288 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€ | 83,20 [$€-1] bez DPH |
7515 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540287 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€ | 83,20 [$€-1] bez DPH |
102015 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540275 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra za stravu 10/2015 | 83,20 [$€-1] bez DPH |
102105 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540270 | LVS Barca Košice Tešedíková ul Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 10/2015 | 83,20 [$€-1] bez DPH |
5215 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540306 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540268 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek. MD V. Biel 1115 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540243 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu záloha V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011538028 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540209 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.B. MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011534187 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 |