Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540320 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mibilné služby | 139,20 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540216 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 21,40 [$€-1] bez DPH |
50150106 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540283 | 5S s.r.o. Bajkálská5/B Bratislava |
36744271 | Faktúra za manžerske zručnosti | 133,20 [$€-1] bez DPH |
15281 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 134,00 [$€-1] bez DPH |
1501106135 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540330 | Portal Horný Slavkov Horská 810 Horný slavkov |
35463066 | Faktúra za knihy | 202,00 [$€-1] bez DPH |
1012482 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540235 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31658605 | Faktúra za kanecelárske potr. | 100,51 [$€-1] bez DPH |
1501106136 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540132 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1501103210 | 26.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
11540224 | Xepap s.r.o. Jesenského , Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 198,42 [$€-1] bez DPH |
1501105816 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT služby 42015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
6773350603 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540087 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
501580030 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540321 | Ament s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
501501449 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400058 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu2/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150220 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540255 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 92015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150116 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540217 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
442210061 | Faktúra za IT službu 8/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150102 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540144 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150059 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540144 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150059 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540281 | Amnet s.r. Siladická Zálesie |
50150134 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150134 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540173 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150071 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540176 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535111933 | 16.07.2015 | 20.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540167 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. Miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535110638 | 02.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540278 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763460 | Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15 | 46,15 [$€-1] bez DPH |
8779091232 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540263 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za gastro lístky 10/15 | 3224,64 [$€-1] bez DPH |
115114847 | 29.10.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540304 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540306 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540209 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.B. MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011534187 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540210 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.B. | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011534187 | 04.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540163 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu V:B.MD 715 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540211 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu v DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
1011534188 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540162 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeD7 /15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540305 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540134 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 6/2015MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540134 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 6/2015MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540105 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011518751 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540085 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 82,08 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540084 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 42,62 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540086 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540244 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu zálohaDeD | 660,74 [$€-1] bez DPH |
1011538029 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 |