Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540084 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 42,62 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540016 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra nedoplatok elek.DeD | 3348,01 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 595,33 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540014 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 187,87 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540009 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak za odb. elek.1/2015 DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540008 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540007 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek.1/2015 V.B | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400068 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elek. 3/15 V Biel MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400067 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015VBiel | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400066 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540149 | Marián Haláš PYROMAT L.Novomeského Senica |
34737481 | Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84 | 117,84 [$€-1] bez DPH |
85115 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540149 | Marián Haláš PYROMAT L.Novomeského Senica |
34737481 | Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84 | 117,84 [$€-1] bez DPH |
85115 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540160 | Mgr. Hudeková Andrea Šafariková 10 Trnava |
37849263 | Faktúra zasupervízie 3-5/15 | 628,50 [$€-1] bez DPH |
252015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540273 | Mgr. Matej Štepita Bratislava, Vazovová 13 |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
10292015 | 262015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | 15.2.2016 |
11540333 | Mgr. MatejStepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 280,00 [$€-1] bez DPH |
1217 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540292 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervízie 2015 | 1572,00 [$€-1] bez DPH |
502015 | 72015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 |
11540186 | Milana Kapustová Best Camp Podlavická cesta 6452/29 BB |
47755504 | Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15 | 595,00 [$€-1] bez DPH |
20150005 | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540129 | Nakladateľstvo Forum Záhradnícka 46 Bratislava |
46490213 | Faktúra za seminár 28.5.15 | 64,80 [$€-1] bez DPH |
9079869305 | 25.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540218 | NUCV Blava Tomam šíkova 4 Blava |
00699438 | Faktúra za seminár | 20,00 [$€-1] bez DPH |
119 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540293 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná ul |
00304662 | Faktúra za prenájom 5.11.2015 | 20,00 [$€-1] bez DPH |
6015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
115400046 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak za odkanalozovanie dom V.B. | 59,00 [$€-1] bez DPH |
32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540011 | Obecný úrad Železničná, Veľký Biel |
00305146 | Fak.za kom.odpad. 2015 | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015000005 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400039 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo |
00304662 | Fak.za vývoz kom.odpadu2015 | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
33372015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540256 | Online goup s.r.o. Švabinského 1 Bratislava |
47119594 | Faktúra za materiál | 88,50 [$€-1] bez DPH |
9085 | 272015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 |
11540093 | Orange a.s. Slov ensko Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za službu orange 4/15 | 92,39 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540320 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mibilné služby | 139,20 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540311 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540310 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540219 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne hovory | 97,98 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540172 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne služby6-7/15 | 94,18 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
115400043 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobilné služby 2/2015 | 95,96 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540277 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislva |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 10/15 | 98,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540193 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15 | 98,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540119 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 4/15 | 94,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
115400070 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobily 6.3-5.4.15 | 98,65 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 |