Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540324 | Jozef Jaško Nám 1 mája Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za opravu kotla | 60,00 [$€-1] bez DPH |
312015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540249 | Slovak telekom a.s. Bajkálska28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom DeD | 60,30 [$€-1] bez DPH |
5778104738 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540142 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za te.pop,.inter.5/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
4774303259 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540142 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za te.pop,.inter.5/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
4774303259 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT služby 42015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
6773350603 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540097 | Softip a.s. Galvániho 7/D Bratislava |
36785512 | Faktúra za službu prac. Výkaz | 60,00 [$€-1] bez DPH |
35200297 | 24.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540091 | Slovak telekom a.s. Bajkáská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom 3/2015 | 60,53 [$€-1] bez DPH |
772414106 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400065 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak. Za službu a IT 2/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
1771459154 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540013 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak.za služ.telekom 122014 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
6769530592 | 15.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400046 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak za odkanalozovanie dom V.B. | 59,00 [$€-1] bez DPH |
32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540318 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 12/15 Zemešová | 57,60 [$€-1] bez DPH |
9915 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540314 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
14150922 | Faktúra za stavu12/15 Zemeš | 57,60 [$€-1] bez DPH |
8415 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400077 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak za daň z nehnutelnosti | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451501 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540323 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby | 56,65 [$€-1] bez DPH |
378000279 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400032 | SPDDD ÚaD Bratislava |
Polatok za prac. Stretnutie | 55,00 [$€-1] bez DPH |
1112 | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | ||
11540115 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie |
42210061 | Faktúra za tonery | 54,24 [$€-1] bez DPH |
50150055 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540279 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763460 | Faktúra za tel. službý 11/15 | 53,66 [$€-1] bez DPH |
6779091210 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
115400078 | DC Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu 2/2015 | 50,40 [$€-1] bez DPH |
18 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540230 | Softip a.s. Galvaniho 7/D Blava |
36785512 | Faktúra za seminár Saldo | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2015212 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540229 | Softip a.s. Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za seminár IMA DIM.. | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2015211 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540227 | Softip a.s. Galvaniho 7/D Blava |
36785512 | Faktúra za seminár PAM | 48,00 [$€-1] bez DPH |
215326 | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540179 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 48,00 [$€-1] bez DPH |
15049 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540022 | Poradca ponikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina |
2020449189 | Faktúra Finawnčný spravodaj | 48,86 [$€-1] bez DPH |
5041403612 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540304 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540269 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek MsD V. Biel 1115 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540242 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu záloha V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011538027 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540223 | DSS Rosa Dúbravská cesta,Bratislava |
Faktúra nedoplatok za poby t | 47,23 [$€-1] bez DPH |
532 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | ||
11540210 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.B. | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011534187 | 04.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540188 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Faktúrujeme Vám 1.8.-31.8 elke. | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540135 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540135 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540105 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011518751 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
115400067 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015VBiel | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400037 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. zál. V.B.Kostolná 215 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540278 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763460 | Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15 | 46,15 [$€-1] bez DPH |
8779091232 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540164 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra zaelektrinu V.B: MsD715 | 46,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2017 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540161 | Kotvas -Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunji |
37183214 | Faktúra za vývoz septika V.BV MD | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20150619 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540084 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 42,62 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 |