Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540292 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervízie 2015 | 1572,00 [$€-1] bez DPH |
502015 | 72015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 |
11540294 | Hudeková Andrea Mgr. Šafariková Trnava |
37849263 | Faktúra za supervízie PR 2015 | 199,50 [$€-1] bez DPH |
512015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540142 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za te.pop,.inter.5/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
4774303259 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540142 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za te.pop,.inter.5/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
4774303259 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540221 | Slovak Telekom Bajkalská 28,m Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 8/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
277715710 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540143 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. poplatky 5/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
4774303280 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540143 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. poplatky 5/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
4774303280 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540170 | Slovak telekom Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služ. IT 6/15 | 64,58 [$€-1] bez DPH |
6775253564 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540323 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby | 56,65 [$€-1] bez DPH |
378000279 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540322 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava |
678000290 | Faktúra za tel. služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
678000290 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540279 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763460 | Faktúra za tel. službý 11/15 | 53,66 [$€-1] bez DPH |
6779091210 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540169 | Slovak telekom Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 6/15 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
5775253589 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540337 | Amnet s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 1106,17 [$€-1] bez DPH |
50150166 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540115 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie |
42210061 | Faktúra za tonery | 54,24 [$€-1] bez DPH |
50150055 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
115400059 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 100,01 [$€-1] bez DPH |
50150025 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540232 | Darina Bachratá ETA Jesenského 8 Senec |
32826184 | Faktúra za tovar | 40,32 [$€-1] bez DPH |
201502 | 242015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec |
Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1] bez DPH |
201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540334 | Lubomír Lindák Revúca, Francisciho |
32963131 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 1224,00 [$€-1] bez DPH |
20150032 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540302 | ALZA cz. Jateční 33a Praha |
27082440 | Faktura za tovar projekt Erazmus | 256,69 [$€-1] bez DPH |
156111822 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540312 | Elektrosped Petovateľská 13 Bratislava |
35765038 | Faktúra za tovar projekt erazmus792,90 | 792,90 [$€-1] bez DPH |
201414624 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540141 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
115135901 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540141 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
115135901 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540154 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné MsD V. Biel | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 26.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540315 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 365,56 [$€-1] bez DPH |
115186985 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540280 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 434,65 [$€-1] bez DPH |
1158178657 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540215 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35820370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 349,96 [$€-1] bez DPH |
115160778 | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540104 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovská 48 |
35850370 | Faktúra za vodu 13.3-15.4.15 | 503,75 [$€-1] bez DPH |
115127167 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540099 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540127 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovska 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.4.-17.0515 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540126 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.4.-17.0515 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540205 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540204 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
115400055 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 26.02.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400054 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 26.02.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540237 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 29.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540089 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD | -1,13 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540175 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11Zálesie |
44221061 | Faktúra za vypoč. Techniku | 235,84 [$€-1] bez DPH |
50150083 | 152015 | 14.07.2015 | 23.07.2015 | 28.8.2015 |
11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |