Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH
502015  72015  23.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava
37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH
512015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH
4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH
4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540221   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory 8/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
277715710    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540170   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služ. IT 6/15  64,58 [$€-1] 
bez DPH
6775253564    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540323   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby  56,65 [$€-1] 
bez DPH
378000279    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540322   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava
678000290  Faktúra za tel. služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH
678000290    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540279   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
35763460  Faktúra za tel. službý 11/15  53,66 [$€-1] 
bez DPH
6779091210    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540169   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 6/15  36,58 [$€-1] 
bez DPH
5775253589    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH
50150166    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie
42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH
50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH
50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540232   Darina Bachratá ETA
Jesenského 8 Senec
32826184  Faktúra za tovar  40,32 [$€-1] 
bez DPH
201502  242015  23.09.2015  29.09.2015  15.2.2016 
11540339   ETA Bachratá
Krátka Senec
  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  395,03 [$€-1] 
bez DPH
201503    29.12.2015  31.12.2015  15.2.2016 
11540338   Merkur Ing. Ďuriš
Lichnerová Senec
22686037  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  643,20 [$€-1] 
bez DPH
150139    29.12.2015  31.12.2015  15.2.2016 
11540334   Lubomír Lindák
Revúca, Francisciho
32963131  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  1224,00 [$€-1] 
bez DPH
20150032    22.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
11540302   ALZA cz.
Jateční 33a Praha
27082440  Faktura za tovar projekt Erazmus  256,69 [$€-1] 
bez DPH
156111822    30.11.2015  07.12.2015  15.2.2016 
11540312   Elektrosped
Petovateľská 13 Bratislava
35765038  Faktúra za tovar projekt erazmus792,90  792,90 [$€-1] 
bez DPH
201414624    03.12.2015  09.12.2015  15.2.2016 
11540141   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15  456,95 [$€-1] 
bez DPH
115135901    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540141   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15  456,95 [$€-1] 
bez DPH
115135901    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540154   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava
35850370  Faktúra za vodné MsD V. Biel  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    26.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540315   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  365,56 [$€-1] 
bez DPH
115186985    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540280   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  434,65 [$€-1] 
bez DPH
1158178657    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540215   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35820370  Faktúra za vodné stočné DeD  349,96 [$€-1] 
bez DPH
115160778    07.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540104   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovská 48
35850370  Faktúra za vodu 13.3-15.4.15  503,75 [$€-1] 
bez DPH
115127167    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540099   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540127   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovska 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    19.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540126   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    19.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540205   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540204   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
115400055   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29
35850370  Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1400068335    26.02.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400054   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29
35850370  Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15  13,48 [$€-1] 
bez DPH
1400068300    26.02.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540237   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540089   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD  -1,13 [$€-1] 
bez DPH
1400068335    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie
44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH
50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH
150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH
150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť