Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540215 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35820370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 349,96 [$€-1] bez DPH |
115160778 | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540202 | BPC AUTO Wolkrova 9 Bratislava |
44854986 | Faktúra za servis auta | 357,56 [$€-1] bez DPH |
2015011475 | 25.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540303 | ChaChachaland Rusovecká cesta 5, Bratislava |
42173582 | Faktúra za stavu rekrč. Pobyt | 360,00 [$€-1] bez DPH |
20150429 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540315 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 365,56 [$€-1] bez DPH |
115186985 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540168 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD5-6 | 376,70 [$€-1] bez DPH |
115144837 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540009 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak za odb. elek.1/2015 DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540192 | SPP, a.s. Mlynské Nivy44a Bratislava |
35815256 | Fak.Vám 1.8.-31.8.15 zal. Plyn | 380,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540165 | SPP.a.s. MlynskeNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn V Biel 72015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540138 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn 6/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540138 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn 6/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540116 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/C Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn Velký Biel 5/15 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
7213385570 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540083 | SPP a.s Mlýnske Nivy 44aBratislava |
35815256 | Faktúra za plýn 4/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400030 | SPP.a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35812256 | Fak. za plyn Velký Biel 2/2015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
7135022276 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540019 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec |
Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1] bez DPH |
201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
114400050 | DSS Rosa Dúbravská Bratislava |
00603279 | Fak za službu Kročko1-2/2015 | 405,24 [$€-1] bez DPH |
532 | 18.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540090 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra v odné stočné DeD | 407,90 [$€-1] bez DPH |
115119204 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540228 | 5 S.r.o Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | Faktúra za porad. a konz.služby | 420,00 [$€-1] bez DPH |
15208 | 202015 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 13.10.2015 |
115400040 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodné stočné DED | 427,97 [$€-1] bez DPH |
53641 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540280 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 434,65 [$€-1] bez DPH |
1158178657 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540141 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
115135901 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540141 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
115135901 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540248 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115169326 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540185 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra vodné stočné | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115152224 | 29.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540104 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovská 48 |
35850370 | Faktúra za vodu 13.3-15.4.15 | 503,75 [$€-1] bez DPH |
115127167 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540186 | Milana Kapustová Best Camp Podlavická cesta 6452/29 BB |
47755504 | Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15 | 595,00 [$€-1] bez DPH |
20150005 | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 595,33 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540160 | Mgr. Hudeková Andrea Šafariková 10 Trnava |
37849263 | Faktúra zasupervízie 3-5/15 | 628,50 [$€-1] bez DPH |
252015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540332 | Xepap s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fakt[ra za kancelarsky mat. | 654,26 [$€-1] bez DPH |
1500009127 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540305 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540267 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek. DeD 112015 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540244 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu zálohaDeD | 660,74 [$€-1] bez DPH |
1011538029 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540211 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu v DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
1011534188 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540190 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek. | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540162 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeD7 /15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540136 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.DeD 6/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540136 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.DeD 6/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 |