Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115400040 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodné stočné DED | 427,97 [$€-1] bez DPH |
53641 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400039 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo |
00304662 | Fak.za vývoz kom.odpadu2015 | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
33372015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400038 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak.za stravné kupóny | 9542,02 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 4.3.2015 | |
115400037 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. zál. V.B.Kostolná 215 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400036 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. záloha za elek. V.B.MD 215 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400035 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak. zaloha za elek.DeD 2/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400034 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fa. pred. Smernice rok2015 | 155,52 [$€-1] bez DPH |
15950484 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400033 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Fak za stravu 2/2015 | 121,22 [$€-1] bez DPH |
182014 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400032 | SPDDD ÚaD Bratislava |
Polatok za prac. Stretnutie | 55,00 [$€-1] bez DPH |
1112 | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | ||
115400031 | Luindstrom s.r.o. Orešianska ul Trnava |
35745364 | Fak. za. Službu 1/2015 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400030 | SPP.a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35812256 | Fak. za plyn Velký Biel 2/2015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
7135022276 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400029 | SPP.a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35812256 | Fak za plyn DeD 2/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400028 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak.za vodu Kostolná V.Biel | 13,48 [$€-1] bez DPH |
68300 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400027 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. za vodu Obchodná V. Biel | 12,35 [$€-1] bez DPH |
68335 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400026 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 |
36071099 | Faktúra za obedy 122014 | 106,39 [$€-1] bez DPH |
2014050 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B | -206,79 [$€-1] bez DPH |
7448178301 | 22.01.2015 | 26.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540022 | Poradca ponikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina |
2020449189 | Faktúra Finawnčný spravodaj | 48,86 [$€-1] bez DPH |
5041403612 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540021 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 11/12/14 | 238,50 [$€-1] bez DPH |
1080553 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540020 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Faktúraplyn nedoplatok 2014 | Fak,nedop,elek, V,B MD bez DPH |
7401209496 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540019 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540017 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Zal. Faktúra plyn 1/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540016 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra nedoplatok elek.DeD | 3348,01 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 595,33 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540014 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 187,87 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540013 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Fak.za služ.telekom 122014 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
6769530592 | 15.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540012 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fak. za odb. odbor. Časipisu2015 | 163,20 [$€-1] bez DPH |
15600221 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540011 | Obecný úrad Železničná, Veľký Biel |
00305146 | Fak.za kom.odpad. 2015 | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015000005 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540010 | SPDDD ˇUaD Ševčenková21 Bratislava |
17316537 | Fak.za stravu viken pobyt | 72,00 [$€-1] bez DPH |
14189 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540009 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak za odb. elek.1/2015 DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540008 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540007 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek.1/2015 V.B | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540006 | Orange Slovensko,a.s. Metodobá 8 Bratislava |
35697270 | Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15 | 97,71 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540005 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za dodávkuIT 12/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5014220 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540004 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za služby1.12.14-28.1214 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540003 | Slovak Telekom a.s Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€ | 39,95 [$€-1] bez DPH |
9769530609 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540002 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody19.11-18,12 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540001 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak. za odber vody19.11.-18.12. | 12,35 [$€-1] bez DPH |
140068335 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 |