Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH |
. | 15.2.2016 | |||||||
11540298 | bez DPH |
15.2.2016 | |||||||
bez DPH |
15.2.2016 | ||||||||
11540228 | 5 S.r.o Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | Faktúra za porad. a konz.služby | 420,00 [$€-1] bez DPH |
15208 | 202015 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 13.10.2015 |
11540283 | 5S s.r.o. Bajkálská5/B Bratislava |
36744271 | Faktúra za manžerske zručnosti | 133,20 [$€-1] bez DPH |
15281 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540336 | AD Barnabáš Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 27122015 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
842015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540319 | Alfa servis Bernolákovo Senecká cesta |
14052989 | Faktrúa za opravu auta škoda | 152,60 [$€-1] bez DPH |
1062015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540187 | Alianz- Slovenská poisťovna Dostojevského rad4 Bratislava |
00151700 | Faktúrujeme Vám poistne ... | 2,70 [$€-1] bez DPH |
6625557621 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540302 | ALZA cz. Jateční 33a Praha |
27082440 | Faktura za tovar projekt Erazmus | 256,69 [$€-1] bez DPH |
156111822 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540321 | Ament s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
501501449 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540255 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 92015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150116 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540281 | Amnet s.r. Siladická Zálesie |
50150134 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150134 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540337 | Amnet s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 1106,17 [$€-1] bez DPH |
50150166 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540217 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
442210061 | Faktúra za IT službu 8/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150102 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540216 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 21,40 [$€-1] bez DPH |
50150106 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540197 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak Vám IT službu 82015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150088 | 13.08.2015 | 19.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540175 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11Zálesie |
44221061 | Faktúra za vypoč. Techniku | 235,84 [$€-1] bez DPH |
50150083 | 152015 | 14.07.2015 | 23.07.2015 | 28.8.2015 |
11540173 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150071 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540144 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150059 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540144 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150059 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540115 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie |
42210061 | Faktúra za tonery | 54,24 [$€-1] bez DPH |
50150055 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540114 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie |
44221061 | Faktúra IT službu 42015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150040 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540087 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
501580030 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400045 | Amnet s.r.o. Siladická, Zálesie |
44221061 | Fak za službu IT 1/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150012 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540005 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za dodávkuIT 12/2014 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5014220 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
115400059 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 100,01 [$€-1] bez DPH |
50150025 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400058 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu2/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150220 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540245 | Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika Nováky |
37922190 | Faktúra za seminár registratúra | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540080 | AVARE Železničná 23 Bratislava |
42182123 | Faktúra za odborný seminár | 15,00 [$€-1] bez DPH |
862015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
11540202 | BPC AUTO Wolkrova 9 Bratislava |
44854986 | Faktúra za servis auta | 357,56 [$€-1] bez DPH |
2015011475 | 25.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540315 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 365,56 [$€-1] bez DPH |
115186985 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540300 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody V.B MD | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540299 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody V.B MsD | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540168 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD5-6 | 376,70 [$€-1] bez DPH |
115144837 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540155 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra zavodu V.Biel MD | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 26.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540154 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné MsD V. Biel | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 26.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540215 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35820370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 349,96 [$€-1] bez DPH |
115160778 | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540205 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540204 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540099 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 |