Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640350 | Ing.Igor Ďuriš Merkur Lichnerová 35 90301 Senec |
22686037 | Faktúra za drobný tovar | 336,63 [$€-1] bez DPH |
160121 | 682016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanceláske potreby | 978,34 [$€-1] bez DPH |
1601110775 | 672016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640346 | EL-PRE-BLE Orechová 16 , Bernolákovo 90027 |
37184342 | Faktúra za revizie elek.bleskoz. | 3407,57 [$€-1] bez DPH |
282016 | 662016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640349 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002512 | 652016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640347 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 3700,00 [$€-1] bez DPH |
4002472 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640345 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1 Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002482 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640344 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 4200,00 [$€-1] bez DPH |
4002492 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640343 | KVF, s.r.o. Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20161203 | 642016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640332 | Full servis, Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopriky | 244,80 [$€-1] bez DPH |
160658 | 622016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
11640033 | Safetronics a.s. Zvolenská cesta 14 B.Bystrica |
36029203 | Faktúra za pokladničku SHS | 62,60 [$€-1] bez DPH |
66011 | 62016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 9.3.2016 |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640316 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 96,00 [$€-1] bez DPH |
20161024 | 572016 | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640285 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel | 39,96 [$€-1] bez DPH |
20161010 | 562016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640278 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
10212016 | 542016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640279 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160010 | 532016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640284 | PhDr Pavpl Lorenc Na Grunte 5A Bratislava |
504441833 | Faktúra za manžérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16100034 | 492016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640023 | Coachingplus, o.z. Cabanová Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop 21.22.1 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
616 | 42016 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 15.2.2016 |
11640315 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -142,05 [$€-1] bez DPH |
1051620555 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640314 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -4,84 [$€-1] bez DPH |
1051620554 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640313 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -42,49 [$€-1] bez DPH |
1051620556 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640295 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 11/2016 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011647478 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640294 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 11/2016 | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011647477 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
11640207 | CK Globtúr Group a.s. Pánska 12, 811 01 Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu 19.8.28.8.16 | 520,80 [$€-1] bez DPH |
1610385 | 322016 | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 26.9.2016 |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640202 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel- materiál | 145,64 [$€-1] bez DPH |
1604406168 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
11640201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárska papier | 86,40 [$€-1] bez DPH |
1601106089 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
11640146 | ALF Servis J. Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta Nissan | 105,90 [$€-1] bez DPH |
26123383 | 232016 | 19.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 |
11640145 | Peter Koiš PK Trade SNP 14 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | Faktúra za žaluzie + montáž | 22,78 [$€-1] bez DPH |
20160037 | 202016 | 17.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 |