Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640036   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B MD  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640035   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B MsD  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640328   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za telefon hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640014   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640014   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640329   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktura za tel.a internetové služ.  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640007   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640007   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640327   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu klienta  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    06.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640319   BVS a.s.
Prešovská 48 826 16 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné Bernolákovo  1135,33 [$€-1] 
bez DPH
    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640207   CK Globtour Group a.s
Pribinová 8 Bratislava
     
bez DPH
        1.8.2016 
11640075  
     
bez DPH
        11.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť