Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640318 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 9-10/2016 | 136,89 [$€-1] bez DPH |
212016 | 24.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640316 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 96,00 [$€-1] bez DPH |
20161024 | 572016 | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640307 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 11/2016 | 91,50 [$€-1] bez DPH |
1585281116 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640305 | Alf servis, Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za výmenuá pneumatík | 20,00 [$€-1] bez DPH |
1062016 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640306 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za vydelávanie vych. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2411 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640303 | Jan Galovič Chorvátská 173/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu | 186,00 [$€-1] bez DPH |
2016210 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640302 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 124,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640300 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.a int. služby 10/2016 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
790187453 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640299 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 10/2016 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4790187473 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640298 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 11/2016 | 77,05 [$€-1] bez DPH |
226 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640297 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra -polatok za ubztovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
227 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640295 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 11/2016 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011647478 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640294 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 11/2016 | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011647477 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640293 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za pyn Deď 11/2016 | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640292 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 11/16 | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640291 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn11/16 | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2015 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640288 | Mamo, s.r.o. Kysucká Senec |
44390475 | Faktúra za zabezpečenie Konf. | 11000,00 [$€-1] bez DPH |
2016095 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640289 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za konfereciu.. | 20,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65 |
46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640279 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160010 | 532016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640278 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
10212016 | 542016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640285 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel | 39,96 [$€-1] bez DPH |
20161010 | 562016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640284 | PhDr Pavpl Lorenc Na Grunte 5A Bratislava |
504441833 | Faktúra za manžérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16100034 | 492016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1] bez DPH |
642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640277 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
171316537 | Úhrada za odborný seminár | 106,00 [$€-1] bez DPH |
242627 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640280 | Dôvera ZP a.s. Ensteinova 25 Bratislava |
35942436 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 508,43 [$€-1] bez DPH |
1643211038 | 23.09.2016 | 21.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640273 | Reedukačné centrum S. Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Némethová | 53,57 [$€-1] bez DPH |
155281016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640274 | Marianna Zupan Trnavská 106, Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za likv. Odpadu | 150,00 [$€-1] bez DPH |
9816 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640272 | National Pen Dublin Ireland P.O.BOX 1111 |
97264440 | Faktúra za reklamné perá | 60,49 [$€-1] bez DPH |
122408 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 |