Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640222 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za dezinfekciu | 1600,00 [$€-1] bez DPH |
2016047 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640221 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za diagnostiku denzif. | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016046 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640349 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002512 | 652016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640347 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 3700,00 [$€-1] bez DPH |
4002472 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640345 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1 Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002482 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640344 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za válendy | 4200,00 [$€-1] bez DPH |
4002492 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640113 | BPC Auto s.r.o. Šenkvická cesta 14/N Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta ...Dácia | 229,62 [$€-1] bez DPH |
2016010668 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640312 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
11182016 | 18.12.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640278 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
10212016 | 542016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640249 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
9232016 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640171 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
6172016 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640129 | Mgr.Matej Štepita Bratislava |
44600500 | Faktúra za vydelávanie vych. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
5062016 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640090 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
4012016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640070 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
3042016 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640052 | Mgr. Matej Štepita Vazovová Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie vych. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
2122016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640288 | Mamo, s.r.o. Kysucká Senec |
44390475 | Faktúra za zabezpečenie Konf. | 11000,00 [$€-1] bez DPH |
2016095 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640227 | Ament s.r.o. Siladicka Zálesie |
44221061 | Faktúra za toneru | 45,70 [$€-1] bez DPH |
1020160109 | 19.06.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640167 | Ament, s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za služby IT 6/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160065 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640136 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 85,31 [$€-1] bez DPH |
1020160054 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640135 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 48,96 [$€-1] bez DPH |
1020160053 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640133 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
43161701 | Faktúra za strávne lístky 4/16 | 3639,60 [$€-1] bez DPH |
43161701 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640088 | Coachingplus o.z. Ba Cabanova 42 , 84102 Blava |
42127131 | Faktúra za vzdelávanie | 79,00 [$€-1] bez DPH |
3516 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640084 | Coachingplus o.z Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop | 69,00 [$€-1] bez DPH |
2816 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640083 | Coachingplus o.z Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop | 79,00 [$€-1] bez DPH |
3116 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640056 | Coachingplus, o.z. Cabanova 42 Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop14-5-4.16 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
1816 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 9.3.2016 | |
11640023 | Coachingplus, o.z. Cabanová Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop 21.22.1 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
616 | 42016 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 15.2.2016 |