Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640093 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011609654 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640037 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011601140 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640057 | Obecný úrad Hlavná Bernolákovo |
00306662 | Faktúra za komunálny odpad | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
3434 | 23.02.2016 | 26.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640319 | BVS a.s. Prešovská 48 826 16 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné Bernolákovo | 1135,33 [$€-1] bez DPH |
07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640226 | EH Servis s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | Faktúra zastravu Erazmus | 1000,00 [$€-1] bez DPH |
2016000114 | 18.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
11640348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanceláske potreby | 978,34 [$€-1] bez DPH |
1601110775 | 672016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640125 | EL-PRE-BLE Orechová Bernolákovo |
37184342 | Faktúra havár.rozvod.elek.skriny | 906,20 [$€-1] bez DPH |
102016 | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640116 | Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervíziu výchova | 690,00 [$€-1] bez DPH |
232016 | 21.04.2016 | 26.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640324 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Bernolákovo | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640260 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 10/16DD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640234 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640209 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 8/16 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011631727 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640188 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640159 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011624010 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640121 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011618948 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640097 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640064 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektri Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011610781 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640040 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fakt[ra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011603279 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640349 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002512 | 652016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640345 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1 Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002482 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1] bez DPH |
1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
11640276 | OZ Fantázia detí Faándlyho 750/16 |
50073028 | Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017. | 600,00 bez DPH |
7612016 | 13.10.2016 | 06.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640207 | CK Globtúr Group a.s. Pánska 12, 811 01 Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu 19.8.28.8.16 | 520,80 [$€-1] bez DPH |
1610385 | 322016 | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 26.9.2016 |
11640127 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodené stočné12.3-13.4 | 512,68 [$€-1] bez DPH |
116127360 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640280 | Dôvera ZP a.s. Ensteinova 25 Bratislava |
35942436 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 508,43 [$€-1] bez DPH |
1643211038 | 23.09.2016 | 21.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640045 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35820370 | Faktúra vodné stočné DeD | 483,70 [$€-1] bez DPH |
116102285 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640341 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava1 |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 480,00 [$€-1] bez DPH |
1032016 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640079 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 473,19 [$€-1] bez DPH |
2782748152 | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640029 | Sukromna škola v prírode Lom nad Rimavicou |
37998773 | Faktúra za pobyt Ostrý Grúň | 460,00 [$€-1] bez DPH |
1026 | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640208 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné13.5-13.6 | 421,28 [$€-1] bez DPH |
116151400 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640216 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35894172 | Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16 | 419,05 [$€-1] bez DPH |
16152746 | 05.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640162 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD | 416,22 [$€-1] bez DPH |
116136169 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 |