
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640162 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD | 416,22 [$€-1] bez DPH |
116136169 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640045 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35820370 | Faktúra vodné stočné DeD | 483,70 [$€-1] bez DPH |
116102285 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640208 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné13.5-13.6 | 421,28 [$€-1] bez DPH |
116151400 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640336 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640122 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Obchodná V.B. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640053 | Mag phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
50106597 | Faktúra za vydel. Výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160003 | 25.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1] bez DPH |
642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640050 | Union Poisťovňa a.s. Bajkálska ul. Bratislava |
31322051 | Faktúra za cestovné poistenie | 4,50 [$€-1] bez DPH |
55045295 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640222 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za dezinfekciu | 1600,00 [$€-1] bez DPH |
2016047 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640221 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za diagnostiku denzif. | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016046 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640320 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie str. kuponov | 2991,60 [$€-1] bez DPH |
43165746 | 06.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
11640089 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za domena | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71602525 | 31.03.2016 | 05.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640350 | Ing.Igor Ďuriš Merkur Lichnerová 35 90301 Senec |
22686037 | Faktúra za drobný tovar | 336,63 [$€-1] bez DPH |
160121 | 682016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640210 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elek. Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011631725 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640325 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. Obchodná V.B | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640120 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek. V.B.Kostolná | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011618946 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640119 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek. V.B.Obchodná | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011618947 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640324 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Bernolákovo | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640326 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640211 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elek.Obchodná V.Biel | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011631726 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640064 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektri Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011610781 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640322 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 89,83 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640063 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011610780 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640295 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 11/2016 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011647478 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |